判斷題資金業(yè)務(wù)系統(tǒng)對債券投資、回購、存放同業(yè)定期等業(yè)務(wù)采取單內(nèi)部賬戶管理,要求上述業(yè)務(wù)在核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)中開立的內(nèi)部賬戶序號必須為1。

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最新試題

商業(yè)銀行的內(nèi)部審計應(yīng)當具有充分的獨立性,實行全行系統(tǒng)的橫向管理。

題型:判斷題

內(nèi)部審計機構(gòu)應(yīng)當接受組織董事會或者最高管理層的領(lǐng)導和監(jiān)督,并保持與董事會或者最高管理層及時、高效的溝通。

題型:判斷題

納稅人、扣繳義務(wù)人在金融機構(gòu)的存款不足以同時支付稅款和金融機構(gòu)貸款時,金融機構(gòu)可先扣收貸款,再扣繳稅款。

題型:判斷題

若發(fā)現(xiàn)的舞弊行為性質(zhì)嚴重或金額較大,應(yīng)在出具的常規(guī)審計報告中說明。

題型:判斷題

審計部門檢查被審計單位的會計報表、會計賬簿、會計憑證以及其他有關(guān)資料,涉及秘密的,被審計單位可以拒絕。

題型:判斷題

內(nèi)部審計機構(gòu)應(yīng)當建立審計工作底稿的一級復(fù)核制度,明確規(guī)定各級復(fù)核人員的要求和責任。

題型:判斷題

逆查法的優(yōu)點是全面細致,不容易遺漏錯弊事項。

題型:判斷題

全部審計和詳細審計的涵義是一致的。

題型:判斷題

內(nèi)部審計人員應(yīng)當將審計程序的執(zhí)行過程及收集和評價的審計證據(jù)記錄于審計報告。

題型:判斷題

內(nèi)部審計機構(gòu)負責人應(yīng)根據(jù)審計項目的風險程度,規(guī)劃審計項目執(zhí)行的先后順序。

題型:判斷題