判斷題個人理財業(yè)務的風險一般是客戶承擔或是商業(yè)銀行和客戶共同承擔;儲蓄的風險是商業(yè)銀行獨立承擔的。
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審計工作底稿保管期限一般不低于10年。
題型:判斷題
內(nèi)部審計力量不足的,應當將審計任務委托社會中介機構(gòu)進行。
題型:判斷題
審計部負責全行審計制度的制定。
題型:判斷題
內(nèi)部審計機構(gòu)負責人應適時安排后續(xù)審計工作,并把它作為審計方案的一部分。
題型:判斷題
內(nèi)部審計人員應將獲取審計證據(jù)的名稱、來源、內(nèi)容、時間等清晰、完整地記錄在審計報告中。
題型:判斷題
若發(fā)現(xiàn)的舞弊行為性質(zhì)嚴重或金額較大,應在出具的常規(guī)審計報告中說明。
題型:判斷題
農(nóng)村中小金融機構(gòu)內(nèi)部審計部門應對董(理)事會負責。
題型:判斷題
內(nèi)部審計人員勤勉工作是預防舞弊的主要途徑。
題型:判斷題
審計部門檢查被審計單位的會計報表、會計賬簿、會計憑證以及其他有關(guān)資料,涉及秘密的,被審計單位可以拒絕。
題型:判斷題
審查內(nèi)部控制的目的是為下一步工作創(chuàng)造條件。
題型:判斷題