A.內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)
B.被審計(jì)單位
C.組織管理層
D.上級(jí)主管部門
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A.審計(jì)報(bào)告正文
B.審計(jì)報(bào)告附件
C.審計(jì)報(bào)告附錄
D.審計(jì)報(bào)告摘要
A.書面或口頭
B.電話或郵件
C.書面或電子
D.口頭或傳真
A.審計(jì)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
B.內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)
C.被審計(jì)單位
D.審計(jì)人員所在組織
A.審計(jì)建議
B.審計(jì)發(fā)現(xiàn)
C.審計(jì)成果
D.工作記錄
A.內(nèi)部證據(jù)比外部證據(jù)可靠
B.內(nèi)部控制有效時(shí)內(nèi)部生成的審計(jì)證據(jù)比內(nèi)部控制薄弱時(shí)內(nèi)部生成的審計(jì)證據(jù)可靠
C.書面證據(jù)比口頭證據(jù)可靠
D.直接獲取的證據(jù)比間接獲取或推論得出的證據(jù)可靠
最新試題
審計(jì)事實(shí)確認(rèn)書在經(jīng)過()簽名確認(rèn)后,經(jīng)統(tǒng)一編號(hào)后交給被審計(jì)單位簽章確認(rèn)后及時(shí)收回。
省農(nóng)信聯(lián)社對(duì)審計(jì)總隊(duì)人員開展年度考核,審計(jì)總隊(duì)人員出現(xiàn)以下情況之一,直接評(píng)定為不稱職。()。
下列屬于追究審計(jì)項(xiàng)目質(zhì)量責(zé)任處理形式的有()。
審計(jì)項(xiàng)目質(zhì)量責(zé)任人有下列情形之一的,可以免予處理。()。
凡在項(xiàng)目審計(jì)或者專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查活動(dòng)中積累的具有保存價(jià)值的以()等形式存在的歷史記錄均要存檔管理。
審計(jì)通報(bào)的形式有()。
下列屬于審計(jì)告知單主要內(nèi)容的有()。
審計(jì)委員會(huì)辦公室負(fù)責(zé)做好審計(jì)委員會(huì)決策的前期準(zhǔn)備工作,需要提供哪些方面的書面資料。()。
內(nèi)部審計(jì)部門在組織審計(jì)中發(fā)現(xiàn)重大違規(guī)問題或重大風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng)等方面事項(xiàng),可以采用()方式向派出審計(jì)機(jī)構(gòu)或上一級(jí)審計(jì)部門報(bào)告。
審計(jì)組派出機(jī)構(gòu)審計(jì)部門在權(quán)限范圍內(nèi)應(yīng)根據(jù)審計(jì)結(jié)果報(bào)告中被審計(jì)單位違規(guī)違紀(jì)行為的性質(zhì)、數(shù)量、風(fēng)險(xiǎn)程度和整改情況等,做()等不同處理方式。