A.管理缺陷
B.技術(shù)缺陷
C.運行缺陷
D.控制缺陷
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.上年度審計報告
B.審計計劃
C.風險評估
D.控制測試
A.控制的有效性會受到?jīng)Q策過程中人為判斷的影響
B.管理人員可能會濫用職權(quán),凌駕于內(nèi)部控制上
C.內(nèi)部控制的設(shè)計與實施需要考慮成本與效益
D.內(nèi)部控制只能為控制目標的實現(xiàn)提供合理保證
A.真實情況
B.風險狀況
C.缺陷
D.潛在風險
A.審計計劃階段
B.審計實施階段
C.審計報告階段
D.后續(xù)跟蹤階段
A.財務(wù)信息和非財務(wù)信息
B.實物信息和貨幣信息
C.絕對數(shù)信息和相對數(shù)信息
D.管理信息和業(yè)務(wù)信息
最新試題
非現(xiàn)場審計項目實施流程有哪些()。
下列屬于追究審計項目質(zhì)量責任處理形式的有()。
審計項目執(zhí)行過程中,發(fā)生下列情形之一的,有關(guān)人員應(yīng)承擔審計項目質(zhì)量責任()。
審計查詢單可以作為書面證據(jù),應(yīng)包括的內(nèi)容有()。
內(nèi)部審計部門在組織審計中發(fā)現(xiàn)重大違規(guī)問題或重大風險事項等方面事項,可以采用()方式向派出審計機構(gòu)或上一級審計部門報告。
被審計單位有下列情形之一的,建議撤換責任人員、對責任人員予以行政處分,性質(zhì)特別嚴重的,移交司法機關(guān)處理,并可對單位給予1萬元以上20萬元以下的經(jīng)濟處罰,對責任人給予3000元以上100000元以下的經(jīng)濟處罰()。
省農(nóng)信聯(lián)社對審計總隊人員開展年度考核,審計總隊人員出現(xiàn)以下情況之一,直接評定為不稱職。()。
下列屬于審計總隊需要遵守工作紀律的有()。
信息科技外部審計保密管理工作應(yīng)堅持()的原則。
審計證據(jù)是用以證明審計事項、支持審計結(jié)論、意見和建議的各種事實依據(jù),主要包括()等。