單項選擇題內(nèi)部審計機構(gòu)在利用外部專家服務(wù)之前,應當與外部專家簽訂書面協(xié)議,協(xié)議內(nèi)容不包括()。
A.外部專家服務(wù)的目的、范圍及相關(guān)責任
B.外部專家利用相關(guān)資料的范圍
C.對保密性的要求
D.對外部專家專業(yè)勝任能力的評價
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1.單項選擇題內(nèi)部審計機構(gòu)應當與董事會或者最高管理層保持有效的溝通,除向董事會或者最高管理層提交審計報告之外,還應當定期提交工作報告,提交工作報告的頻率一般為()。
A.每年至少1次
B.每年至少2次
C.每年至少3次
D.每年至少4次
2.單項選擇題內(nèi)部審計機構(gòu)應當制定內(nèi)部審計()制度,通過實施督導、分級復核、審計質(zhì)量內(nèi)部評估、接受審計質(zhì)量外部評估等,保證審計質(zhì)量。
A.質(zhì)量監(jiān)督
B.質(zhì)量控制
C.檔案管理
D.質(zhì)量評估
3.單項選擇題內(nèi)部審計機構(gòu)制定的內(nèi)部審計章程應當經(jīng)批準后生效,有權(quán)批準內(nèi)部審計章程的是()。
A.董事會
B.最高管理層
C.董事會或最高管理層
D.監(jiān)事會
4.單項選擇題內(nèi)部審計人員在審查和評價業(yè)務(wù)活動、內(nèi)部控制和風險管理時,對舞弊發(fā)生可能性進行評估時不需要評估()。
A.控制意識和態(tài)度的科學性
B.員工行為規(guī)范的合理性和有效性
C.信息系統(tǒng)運行的有效性
D.審計目標的可行性
5.單項選擇題內(nèi)部審計人員在審計過程中應當在風險評估的基礎(chǔ)上,依據(jù)信息系統(tǒng)內(nèi)部控制評估的結(jié)果重新評估審計風險,并根據(jù)()設(shè)計進一步的審計程序。
A.固有風險
B.檢查風險
C.剩余風險
D.審計風險
最新試題
下列關(guān)于審計總隊工作權(quán)限,說法正確的有()。
題型:多項選擇題
審計委員會辦公室負責做好審計委員會決策的前期準備工作,需要提供哪些方面的書面資料。()。
題型:多項選擇題
審計查詢單可以作為書面證據(jù),應包括的內(nèi)容有()。
題型:多項選擇題
計算機輔助審計系統(tǒng)管理應遵循哪些原則()。
題型:多項選擇題
審計項目質(zhì)量責任人有下列情形之一的,應從重處理。()。
題型:多項選擇題
計算機輔助審計系統(tǒng)審計模型分()模型。
題型:多項選擇題
進點實施審計前,審計組應擬訂審計告示,審計告示應當包括()等內(nèi)容。
題型:多項選擇題
審計事實確認書在經(jīng)過()簽名確認后,經(jīng)統(tǒng)一編號后交給被審計單位簽章確認后及時收回。
題型:多項選擇題
下列屬于審計總隊需要遵守工作紀律的有()。
題型:多項選擇題
凡在項目審計或者專項審計調(diào)查活動中積累的具有保存價值的以()等形式存在的歷史記錄均要存檔管理。
題型:多項選擇題