A.獨立性
B.統(tǒng)一性
C.客觀性
D.安全性
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A.主動改正錯誤或者情節(jié)輕微的
B.因上級所作的決定導(dǎo)致產(chǎn)生質(zhì)量問題,審計項目質(zhì)量責(zé)任人對此表示過不同意見并有記錄的
C.相關(guān)權(quán)威部門鑒定結(jié)論錯誤直接導(dǎo)致審計項目質(zhì)量問題的
D.因被審計單位及有關(guān)責(zé)任人員隱瞞、拒不提供、拖延提供相關(guān)資料或提供不真實的資料,而非審計人員主觀因素造成質(zhì)量問題的
A.相關(guān)權(quán)威部門鑒定結(jié)論錯誤直接導(dǎo)致審計項目質(zhì)量問題的
B.故意隱瞞重大審計事項的
C.玩忽職守、濫用職權(quán)、徇私舞弊,情節(jié)嚴重的
D.對審計項目質(zhì)量責(zé)任追究工作設(shè)置障礙,拒不改正的
A.誡勉談話
B.責(zé)令書面檢查
C.通報批評
D.行政警告
A.按規(guī)定應(yīng)對審計發(fā)現(xiàn)違規(guī)違法事項(或人員)進行處理或移送處理而未執(zhí)行的
B.審計實施方案的編制、調(diào)整中,由于方案編制、調(diào)整不當(dāng),成重大違規(guī)問題應(yīng)查出而未能查出的
C.審計報告的事實和數(shù)據(jù)錯誤,導(dǎo)致審計報告中相關(guān)事項的原因分析和審計建議嚴重失當(dāng)?shù)?br />
D.相關(guān)權(quán)威部門鑒定結(jié)論錯誤直接導(dǎo)致審計項目質(zhì)量問題的
A.審計反饋
B.審計移送
C.審計決定
D.審計談話
最新試題
下列哪些內(nèi)容經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)簽批后,被審計對象必須按載明的要求在規(guī)定時間內(nèi)執(zhí)行完畢,并將執(zhí)行結(jié)果及有關(guān)復(fù)印件書面報派出審計組的機構(gòu)。()。
下列關(guān)于審計總隊工作權(quán)限,說法正確的有()。
審計證據(jù)是用以證明審計事項、支持審計結(jié)論、意見和建議的各種事實依據(jù),主要包括()等。
非現(xiàn)場審計項目實施流程有哪些()。
下列屬于審計告知單主要內(nèi)容的有()。
被審計單位有下列情形之一的,予以通報批評,情節(jié)嚴重的,建議撤換責(zé)任人員;可對單位給予1萬元以上20萬元以下的經(jīng)濟處罰,對責(zé)任人給予500元以上100000元以下的經(jīng)濟處罰。()。
信息科技外部審計保密管理工作應(yīng)堅持()的原則。
計算機輔助審計系統(tǒng)數(shù)據(jù)異常處理應(yīng)堅持()的原則。
后續(xù)審計的內(nèi)容主要包括()。
下列屬于立項類文件材料的有()。