A.確定與財產(chǎn)安全有關(guān)的控制程序是否可靠 B.向被審計單位提出改進內(nèi)部控制的建議 C.確定將要執(zhí)行的實質(zhì)性測試的性質(zhì)、時間和范圍 D.表達(dá)審計意見
A.關(guān)鍵控制點 B.問題 C.不相容職務(wù) D.業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)
A.有重大缺陷的內(nèi)部控制 B.擬信賴的內(nèi)部控制 C.對會計報表有重大影響的內(nèi)部控制 D.已復(fù)核過的內(nèi)部控制