A.信息系統(tǒng)設備
B.數(shù)據(jù)
C.系統(tǒng)運行
D.系統(tǒng)環(huán)境
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A.建立并保持預案和程序,以識別可能發(fā)生的意外事件或緊急情況
B.意外事件和緊急情況發(fā)生時,應及時做出應急處置,以預防或減少可能造成的損失
C.定期檢查、維護應急的設施、設備和系統(tǒng),確保其處于適用狀態(tài)
D.應評審其應急預案,特別是意外事件或緊急情況發(fā)生之前
A.內部控制目標實現(xiàn)程度
B.法律、法規(guī)及監(jiān)管要求的遵循程度
C.事故、險情的歷史情況
D.其他不良的內部控制績效的歷史情況
A.實施前
B.實施中
C.實施后
D.實施前、中、后
A.發(fā)現(xiàn)違規(guī)、險情、事故并及時報告,但不可越級
B.及時處置違規(guī)、險情、事故
C.制定糾正與預防措施,防止違規(guī)、險情、事故的發(fā)生和再發(fā)生,并與問題的大小和風險危害程度相一致
D.糾正與預防措施在實施之前應進行風險評估
A.可根據(jù)評價結果確定內部控制水平的等級
B.被評價機構的管理者應采取措施消除違規(guī)原因,并驗證所采取措施的效果
C.評價應由與評價的活動有直接責任的人員進行
D.評價人員應具備相應的知識,能夠勝任評價工作
A.內部控制體系評價的結果
B.內部控制政策執(zhí)行情況和內部控制目標實現(xiàn)情況
C.對內部控制體系有重要影響的外部信息,如法律、法規(guī)的重大變化
D.組織結構的重大調整
A.應建立并保持信息交流與溝通的程序
B.確保國內外經濟、金融動態(tài)信息的取得和處理
C.及時把與企業(yè)既定經營目標有關的信息提供給各級管理層
D.相關信息報告、發(fā)布、披露應經過授權
A.文件控制
B.內部控制績效監(jiān)測
C.信息交流與反饋
D.記錄控制
A.對內部控制體系要素及其相互作用的描述
B.內部控制政策和目標
C.關鍵崗位及其職責與權限
D.控制程序、作業(yè)指導、方案和其他內部文件
A.評價準備
B.評價實施
C.評價報告形成
D.評價反饋
最新試題
下列關于商業(yè)銀行托管基金資產與自營資產相分離的說法,正確的有()。
商業(yè)銀行受理銀行卡存取款或轉賬業(yè)務,應對銀行卡資金交易設置必要的()措施,防止持卡人利用銀行卡進行違法活動。
商業(yè)銀行在授信決策過程中,應嚴格要求授信工作人員做到()。
下列選項中,負責審批商業(yè)銀行整體經營戰(zhàn)略和重大政策并定期檢查、評價執(zhí)行情況的是()。
商業(yè)銀行的對賬制度對()等做出了明確規(guī)定。
商業(yè)銀行資金交易的中臺監(jiān)控部門應當(),對超出授權范圍內的交易及時向有關部門報告。
下列關于商業(yè)銀行保管基金資產的說法,正確的有()。
下列關于商業(yè)銀行賬戶管理有關規(guī)定的說法,錯誤的是()。
下列關于商業(yè)銀行發(fā)行貸記卡相關規(guī)定的說法,正確的有()。
商業(yè)銀行應實行會計差錯責任人追究制度,發(fā)生重大會計差錯、舞弊或案件,應對()追究責任。