判斷題董事會審批年度審計計劃是對內(nèi)部審計獨立性的損害。
您可能感興趣的試卷
最新試題
以下哪種情況最有可能向委托人(業(yè)務(wù)約定客戶)提交中期書面報告()
題型:單項選擇題
抽樣過程出現(xiàn)以下哪種變動將導致置信區(qū)間縮短?()
題型:單項選擇題
編制工作底稿摘要可以用于()
題型:單項選擇題
在觀察到公司有關(guān)競爭性投標政策不斷發(fā)生被違反的情況下,以下哪項描述了應(yīng)采取的最佳措施()
題型:單項選擇題
通過與資料錄入人員面談,內(nèi)部審計師識別出該系統(tǒng)中存在重大缺陷。審計師應(yīng)采取以下哪項措施:()
題型:單項選擇題
為了對屬性抽樣的結(jié)論進行評價,必須首先明確()
題型:單項選擇題
內(nèi)部審計收集的事實證據(jù)表明:副總裁可能違反商業(yè)道德。在這種情況下,首席審計執(zhí)行官應(yīng)當()
題型:單項選擇題
與縱向流程圖相比,以下哪項有關(guān)水平流程圖的描述正確?()
題型:單項選擇題
樣本精度范圍從$200,000降低到$100,000,將導致()
題型:單項選擇題
針對制造商廢料處理職能的經(jīng)營審計報告應(yīng)當著重分析()
題型:單項選擇題