A.不準(zhǔn)接受被審計單位贈送的貴重禮品、禮金、有價證券,不準(zhǔn)以權(quán)謀私、索賄受賄
B.不準(zhǔn)隱瞞查出的被審計單位違法、違紀(jì)、違規(guī)問題
C.不準(zhǔn)單獨與被審計單位及個人商談審計組提出的審計處理意見
D.不準(zhǔn)泄露知悉的國家秘密和被審計單位的商業(yè)秘密
E.不準(zhǔn)向?qū)徲媽ο筇岢龌虬凳救魏蝹€人要求
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.審計過程考核
B.審計質(zhì)量考核
C.審計成果考核
D.審計紀(jì)律考核
A.必須堅持原則,忠于職守,勤奮工作
B.必須客觀公正,實事求是,保持應(yīng)有的職業(yè)謹(jǐn)慎態(tài)度
C.必須依照有關(guān)法規(guī)政策、審計程序及江西省農(nóng)村信用社審計工作規(guī)定進(jìn)行審計
D.必須對審計事項做出不受干擾的判斷,保持自身的獨立性
E.在辦理審計事項時,必須遵循回避原則
A.參加審計項目的審計人員的直系親屬是被審計單位負(fù)責(zé)人
B.審計組組長或主稽人與被審計單位負(fù)責(zé)人有其他親屬關(guān)系或有直接利益關(guān)系
C.參加審計活動的審計人員近五年內(nèi)在被審計單位工作過
D.所審計的事項與審計人員有關(guān)聯(lián)關(guān)系
E.可能影響公正開展工作的其他事項
A.常規(guī)審計
B.專項審計
C.離任審計
D.后續(xù)審計
E.委托審計
A.有權(quán)對完美內(nèi)部控制系統(tǒng)、改進(jìn)經(jīng)營管理、防范經(jīng)營風(fēng)險、提高經(jīng)濟(jì)效益提出管理建議
B.有權(quán)對糾正違規(guī)行為、追究違規(guī)責(zé)任提出處理建議
C.有權(quán)對阻礙審計工作、拒絕報送和提供審計資料的行為,有權(quán)責(zé)令審計對象排除審計障礙
D.有權(quán)對審計對象拒絕審計障礙,導(dǎo)致審計工作無法正常進(jìn)行時,審計部有權(quán)撤回審計組,出具拒絕發(fā)表審計意見的審計報告
E.有權(quán)對審計意見的落實情況進(jìn)行追蹤、監(jiān)督、評價和報告
最新試題
審計檢查中核對主要有()
內(nèi)部審計部門有權(quán)及時、全面了解經(jīng)營管理信息,并就有關(guān)問題向?qū)徲媽ο蠛拖嚓P(guān)人員進(jìn)行()
離任審計報告內(nèi)容有()
詳式審計報告寫作內(nèi)容有()
董事會應(yīng)對具有以下情節(jié)的內(nèi)部審計部門負(fù)責(zé)人和直接責(zé)任人追究責(zé)任()
信訪的形式有()
審查立案材料,確認(rèn)有無違規(guī)違紀(jì)事實和分析、評斷違規(guī)違紀(jì)事實是需要追究黨紀(jì)政紀(jì)責(zé)任,審查材料的基本要求()
單位存款業(yè)務(wù)常見弊端及風(fēng)險的表現(xiàn)形式有()
儲蓄存款中公款私存問題的審計方法()
貸款檔案管理審計要點是()