A.興業(yè)銀行遭黑客攻擊造成損失
B.興業(yè)銀行計算機硬件出現(xiàn)故障造成損失
C.興業(yè)銀行經(jīng)辦人員故意錯誤估價造成損失
D.因外部供應商破產(chǎn)給興業(yè)銀行帶來損失
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A.監(jiān)督董事會和高級管理層操作風險管理的盡責履職情況,并提出操作風險管理的有關建議
B.確保高級管理層采取必要的措施有效地識別、計量/評估、控制/緩釋、監(jiān)測和報告操作風險,確保興業(yè)銀行操作風險管理體系接受內審部門的有效審查與監(jiān)督
C.定期檢查評估興業(yè)銀行的操作風險管理體系運作情況,監(jiān)督操作風險管理政策的執(zhí)行情況
D.全行操作風險管理體系的建立和實施,促進全行范圍內操作風險管理的一致性和有效性建設
A.法律成本
B.追索失敗
C.資產(chǎn)損失
D.賬面減值
A.法律成本
B.監(jiān)管罰沒
C.資產(chǎn)損失
D.賬面減值
A.不完善或有問題的內部程序
B.員工
C.信息科技系統(tǒng)
D.外部事件
A.必須知道最小提供
B.必須知道最大提供
C.誰用人誰負責
D.絕對不可外泄
A.CFP系統(tǒng)
B.零售信貸管理系統(tǒng)
C.合規(guī)內控與操作風險管理系統(tǒng)
D.統(tǒng)一財務報表系統(tǒng)
A.一個月
B.三個月
C.六個月
D.一年
A.5%
B.1%
C.7%
D.10%
A.內部環(huán)境
B.風險評估
C.控制活動
D.內部監(jiān)督
A.制度缺陷、運行缺陷
B.設計缺陷、運行缺陷
C.運行缺陷、執(zhí)行缺陷
D.設計缺陷、執(zhí)行缺陷
最新試題
內部控制評估體系建設項目旨在滿足《企業(yè)內部控制基本規(guī)范》的要求,其基本任務包括()
法律與合規(guī)部門作為興業(yè)銀行內控管理職能部門,負責內控評價工作的牽頭組織實施,具體職責包括()
以下屬于關聯(lián)交易限制性規(guī)定的有哪幾項()。
下列屬于內部控制的基本原則的是()
興業(yè)銀行內部控制評估工作可以分為以下幾個方面()
興業(yè)銀行重大關聯(lián)交易額度按照()的方式進行管理。
興業(yè)銀行內部控制有效性分為()特別關注、無效。
內部控制室商業(yè)銀行()參與的,通過制定和實施系統(tǒng)化的制度、流程和方法,實現(xiàn)控制目標的動態(tài)過程和機制。
興業(yè)銀行對關聯(lián)方的授信余額實行比例控制,以下哪些控制比例是正確的()
控制測試是指評價人員通過選取一定數(shù)量的樣本,對存在的關鍵控制進行測試,驗證實際業(yè)務操作是否按照制度設計的控制要求執(zhí)行,以判斷被評價機構控制運行的有效性。