A.已整改
B.部分整改
C.未整改
D.無法整改
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A.行為糾正到位
B.風險控制到位
C.責任追究到位
D.貸款收回到位
A.已整改
B.部分整改
C.未整改
D.無法整改
A.目標任務類
B.制度流程類
C.組織保障類
D.產品工具類
A.目標任務類
B.制度流程類
C.組織保障類
D.產品工具類
A.目標任務類
B.制度流程類
C.組織保障類
D.產品工具類
A.目標任務類
B.制度流程類
C.組織保障類
D.產品工具類
A.三
B.五
C.七
D.十
A.重大類
B.較大類
C.關注類
D.一般類
A.三
B.五
C.七
D.十
A.離任審計的期間范圍為被審計高管人員任職的起止時間
B.對在本崗位任職時間超過三年的被審計高管人員,審計機構可以風險為導向確定審計重點年度,如有必要可追溯到以前年度
C.對任現(xiàn)職不滿一年的被審計高管人員,審計機構可以就其任前一職務的職責履行情況進行延伸審計
D.二級支行(含)以上行長任現(xiàn)職滿三年應當進行一次任期經濟責任審計
最新試題
在內控合規(guī)管理信息系統(tǒng)中,底稿經審核通過后,由被查機構登錄系統(tǒng)進行確認。
職監(jiān)督是指商業(yè)銀行各級機構職能部門按照職責分工,對下級對口部門相關經營管理活動進行監(jiān)測、檢查、督導和糾偏的管理行為。
合規(guī)風險監(jiān)測是合規(guī)風險識別的基礎和前提。
項目管理組組長由項目主辦部門負責人或其指定人員擔任,成員由項目主辦部門業(yè)務骨干組成,一般不會抽調協(xié)辦部門業(yè)務骨干作為項目管理組成員。
農業(yè)銀行的內控合規(guī)部門受理協(xié)查后,涉密協(xié)查也需通過ICCS系統(tǒng)(內控合規(guī)管理信息系統(tǒng))向相關部門發(fā)送協(xié)助提供信息函件。
內部交易在范圍上小于關聯(lián)交易。
對于農業(yè)銀行應當遵守的關聯(lián)交易監(jiān)管規(guī)定,依監(jiān)管目的而言大致可以分為法律口徑和會計口徑兩類。
檢查計劃的編制要確保風險全面覆蓋、重點問題突出、檢查資源合理整合。
盡職監(jiān)督是職能部門實施的內部控制。
在對合規(guī)風險進行評估的時候,可以從風險發(fā)生概率和風險導致的損失兩個維度進行分析。