判斷題內部控制是一個不斷改進完善的動態(tài)過程,隨著內外部環(huán)境變化而進行優(yōu)化調整,只有起點,沒有終點。
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最新試題
內控合規(guī)管理信息系統(tǒng)由總行內控與法律合規(guī)部統(tǒng)一組織開發(fā),只面向內控合規(guī)部門使用。
題型:判斷題
合規(guī)風險報告僅僅是商業(yè)銀行合規(guī)管理部門的職責。
題型:判斷題
各級行內控合規(guī)部門應通過ICCS對本級行檢查計劃執(zhí)行情況進行動態(tài)跟蹤和全流程管理,督促項目主辦部門按照要求準確記錄檢查實施全過程。
題型:判斷題
內控合規(guī)部門牽頭開展的2014年案件風險排查不屬于對條線的盡職監(jiān)督。
題型:判斷題
重大關聯(lián)交易提交董事會審議前,應經獨立董事許可。
題型:判斷題
合規(guī)風險報告一般按照報告內容劃分為綜合報告和專項報告;按照報告的頻率又可分為定期報告和不定期報告。
題型:判斷題
合規(guī)風險識別評估的第一步是收集銀行面臨的合規(guī)風險點。
題型:判斷題
項目管理組組長由項目主辦部門負責人或其指定人員擔任,成員由項目主辦部門業(yè)務骨干組成,一般不會抽調協(xié)辦部門業(yè)務骨干作為項目管理組成員。
題型:判斷題
農業(yè)銀行反洗錢信息管理系統(tǒng)生成的可疑預警無需人工處理,系統(tǒng)自動進行上報。
題型:判斷題
查驗證是指檢查人員根據檢查方案要求,采用適當的檢查方法和技術,對被查單位提供的資料進行審查,現(xiàn)場查驗相關業(yè)務實際運行狀況的過程。
題型:判斷題