單項(xiàng)選擇題董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)外部審計(jì)機(jī)構(gòu)的獨(dú)立性出具()意見。

A.口頭
B.書面
C.書面或口頭
D.以上都不對(duì)


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最新試題

保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員管理信息系統(tǒng)記錄下列內(nèi)容:()。

題型:多項(xiàng)選擇題

審計(jì)機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)對(duì)審計(jì)報(bào)告的()、()和()負(fù)責(zé)。

題型:多項(xiàng)選擇題

保險(xiǎn)公司、外部審計(jì)機(jī)構(gòu)及相關(guān)人員在進(jìn)行董事及高級(jí)管理人員審計(jì)過(guò)程中,不得有下列行為:()。

題型:多項(xiàng)選擇題

對(duì)于審計(jì)報(bào)告揭示的違反監(jiān)管規(guī)定的問(wèn)題,中國(guó)保監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)可以在調(diào)查取證后,依照《行政處罰法》的相關(guān)規(guī)定,采取以下方式處理:()。

題型:多項(xiàng)選擇題

保險(xiǎn)公司董事及高級(jí)管理人員審計(jì)內(nèi)容主要包括審計(jì)對(duì)象在特定期間及職權(quán)范圍內(nèi)對(duì)以下事項(xiàng)所承擔(dān)的責(zé)任:()。

題型:多項(xiàng)選擇題

對(duì)保險(xiǎn)公司董事及高級(jí)管理人員在任職期間所進(jìn)行的經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)進(jìn)行審計(jì)檢查,客觀評(píng)價(jià)其依據(jù)職責(zé)所應(yīng)承擔(dān)責(zé)任的審計(jì)活動(dòng)。包括()、()和()。

題型:多項(xiàng)選擇題

對(duì)保險(xiǎn)公司董事及高級(jí)管理人員進(jìn)行審計(jì)時(shí),其他審計(jì)項(xiàng)目已經(jīng)審計(jì)過(guò)的內(nèi)容,原則上可以借鑒其審計(jì)結(jié)論,不再重復(fù)審計(jì),但有線索表明原有審計(jì)工作可能存在瑕疵的除外。

題型:判斷題

保險(xiǎn)公司、保險(xiǎn)資產(chǎn)管理公司應(yīng)每()開展發(fā)洗錢內(nèi)部審計(jì)、反洗錢內(nèi)部審計(jì)可以是專項(xiàng)審計(jì)或者與其他審計(jì)項(xiàng)目同時(shí)進(jìn)行。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

保險(xiǎn)公司總公司應(yīng)當(dāng)在每季度結(jié)束后()內(nèi)向中國(guó)保監(jiān)會(huì)報(bào)送中介業(yè)務(wù)統(tǒng)計(jì)報(bào)表,其總經(jīng)理應(yīng)當(dāng)在該報(bào)表上簽字,并對(duì)該報(bào)表內(nèi)容的真實(shí)性負(fù)責(zé)。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

對(duì)保險(xiǎn)公司董事長(zhǎng)、總經(jīng)理和審計(jì)責(zé)任人進(jìn)行審計(jì),可以由其集團(tuán)公司審計(jì)部門組織實(shí)施。

題型:判斷題