A.逐級匯報
B.分級復核
C.分級復審
D.逐級復審
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A.1人
B.2人
C.3人
D.4人
A.2‰
B.3‰
C.4‰
D.5‰
A.20%
B.35%
C.30%
D.50%
A.3‰;三名
B.5‰;五名
C.5‰;三名
D.10‰;四名
A.3年;5年
B.5年;10年
C.5年;8年
D.3年;8年
最新試題
被審計對象有下列哪些情形()之一的,保險機構應及時制止,嚴肅處理有關單位和人員,并追究相關人員管理責任和間接責任。
中國保監(jiān)會及其派出機構依法對保險機構內(nèi)部審計工作情況實施哪幾類()指導、檢查和評價。
實行內(nèi)部審計集中化管理的保險集團(控股)公司,其控股的保險子公司審計責任人應由()派駐。
規(guī)模較小或實行集中化管理的保險公司省級及以下分支機構,在滿足內(nèi)部審計工作需要的前提下,可不再設置單獨的審計部門或崗位。
內(nèi)部審計集中化管理是指保險機構設置專門的內(nèi)部審計機構或部門,統(tǒng)一制定實施預算管理、人力資源管理、作業(yè)管理等內(nèi)部審計管理制度,其他各級機構(含保險子公司及各分支機構)可不再設置內(nèi)部審計部門和崗位。
內(nèi)部審計人員不得參與被審計對象業(yè)務活動、內(nèi)部控制和風險管理等有關的決策和執(zhí)行。
內(nèi)部審計機構對省級分公司及其分支機構的審計報告,由省級分公司在報告完成后()工作日內(nèi)報送當?shù)乇1O(jiān)局。
內(nèi)部審計()管理是指保險機構分級設置獨立的內(nèi)部審計部門,總部對各級內(nèi)部審計部門進行統(tǒng)一管理和計劃安排,各級內(nèi)部審計部門分級承擔內(nèi)部審計職責并上報審計結果。
內(nèi)部審計部門和內(nèi)部審計人員應全面關注保險機構的風險,以()為導向組織實施內(nèi)部審計。
保險機構()可以對內(nèi)部審計工作進行指導和監(jiān)督。