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內(nèi)部審計部門應(yīng)建立健全審計報告()制度,明確規(guī)定各級復(fù)核人員的要求和責(zé)任。
A.逐級匯報
B.分級復(fù)核
C.分級復(fù)審
D.逐級復(fù)審
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單項選擇題
按照項目審計方案,運(yùn)用審核、觀察、監(jiān)盤、訪談、調(diào)查、函證、計算和分析程序等方法,獲取相關(guān)、可靠和充分的審計證據(jù),并在審計工作底稿中記錄審計程序執(zhí)行過程、審計證據(jù)與結(jié)論。實(shí)施內(nèi)部審計的人員不得少于()。
A.1人
B.2人
C.3人
D.4人
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單項選擇題
實(shí)行內(nèi)部審計集中化管理的保險機(jī)構(gòu),通過應(yīng)用審計信息化平臺、提升內(nèi)部審計人員專業(yè)勝任能力、聘請中介機(jī)構(gòu)承擔(dān)內(nèi)部審計項目等方式,基本滿足內(nèi)部審計業(yè)務(wù)需要的,專職內(nèi)部審計人員數(shù)量可適當(dāng)放寬至不低于保險機(jī)構(gòu)員工人數(shù)的()。
A.2‰
B.3‰
C.4‰
D.5‰
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