A.重大缺陷由董事會進行最終認定
B.重要缺陷由總行風險管理與內(nèi)控管理委員會進行最終認定
C.一般缺陷由總行內(nèi)控合規(guī)部進行最終認定
D.一般缺陷由總行風險管理部門進行最終認定
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A.財務報告內(nèi)部控制缺陷和非財務報告內(nèi)部控制缺陷
B.信貸類報告內(nèi)部控制缺陷和非信貸類報告內(nèi)部控制缺陷
C.財務報告外部控制缺陷和非財務報告外部控制缺陷
D.科技報告內(nèi)部控制缺陷和非科技報告內(nèi)部控制缺陷
A.一類和二類
B.一類、二類和三類
C.一類、二類、三類和四類
D.一類、二類、三類、四類和五類
A.與被評價機構授權管理權限掛鉤
B.與被評價機構KPI考核掛鉤
C.與被評價機構領導班子綜合經(jīng)營競爭力監(jiān)測指標掛鉤
D.與被評價機構評先評優(yōu)資格掛鉤
E.上級機構約談四類和五類機構的負責人,加強專項督導和幫扶;采取差別化的監(jiān)督檢查措施
A.上級評價
B.自我評價
C.現(xiàn)場評價
D.非現(xiàn)場評價
A.上級評價
B.自我評價
C.現(xiàn)場評價
D.非現(xiàn)場評價
最新試題
對在規(guī)定時限內(nèi)未對合規(guī)檢查的問題整改的,應進行()。
根據(jù)檢查內(nèi)容,合規(guī)檢查分為()。
合規(guī)檢查報告所反映的情況和問題,以及檢查的組織和配合情況應作為被檢查機構()考核的參考。
合規(guī)檢查應遵循以下()基本原則。
合規(guī)檢查可采?。ǎ┑臋z查方式。
對于合規(guī)檢查工作,各級行合規(guī)部門應加強與審計部門的聯(lián)系,()有關信息。
合規(guī)檢查的()原則,是指各檢查依據(jù)有差異時,應以較嚴的規(guī)定為準。
各級行的()部門是合規(guī)檢查的組織實施部門,負責落實上級行的合規(guī)檢查任務,組織推動建設銀行的合規(guī)檢查工作
差別化的合規(guī)性審查程序是指新業(yè)務、新產(chǎn)品、重大項目及相關制度等事項,應執(zhí)行合規(guī)性審查()審查程序。其他事項可以采取事前征詢意見、事中閱提意見或發(fā)文會簽等方式進行。
合規(guī)檢查應以()為依據(jù)。