A.合理保證企業(yè)經營管理合法合規(guī)
B.合理保證企業(yè)資產安全
C.合理保證企業(yè)財務報告及相關信息真實完整
D.提高經營效率和效果
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A.治理結構形同虛設
B.缺乏科學決策、良性運行機制和執(zhí)行力
C.權責分配不合理
D.內部機構設計不科學
A.企業(yè)對誠信和道德價值觀做出承諾
B.企業(yè)根據(jù)其目標,使員工各自擔負起內部控制的相關責任
C.董事會獨立于管理層,對內部控制的制定及其績效實施監(jiān)控
D.企業(yè)為用以支持目標實現(xiàn)的技術選擇并制定一般控制政策
A.比較分析是一種通過數(shù)據(jù)分析,識別評價關注點的方法
B.實地查驗是一個用于業(yè)務層面評價的方法
C.評價工作人員進行實地盤點以測試企業(yè)記錄存貨的數(shù)量屬于實地查驗
D.通過比較月度銷售情況,識別異常區(qū)間進行檢查屬于抽樣方法
A.企業(yè)應當以12月31日作為年度內部控制評價報告的基準日
B.內部控制評價報告應當報經董事會或類似權力機構批準后方可對外披露或報送相關部門
C.企業(yè)應在基準日后3個月內報出內部控制評價報告
D.評價報告發(fā)出后不能再對評價結論做任何調整
A.研究成果歸屬
B.離職條件
C.離職后保密義務
D.離職后競業(yè)限制年限及違約責任
最新試題
下列屬于銷售業(yè)務需要關注的風險的是()。
下列關于內部控制審計要求說法中正確的有()。
下列各項中,屬于內部控制要素中的控制活動在風險管理框架下的公司治理中的體現(xiàn)有()。
根據(jù)2013年修訂發(fā)布的COS0內部控制框架,下列屬于控制環(huán)境要素應當堅持的原則的有()。
下列各項關于企業(yè)組織架構內部控制措施的表述中,錯誤的是()。
企業(yè)進行內部控制評價時,發(fā)現(xiàn)采購部門的部分采購項目未按制度規(guī)定進行公開招標。按照內部控制缺陷的本質分類,這種缺陷屬于()。
下列各項中,符合《企業(yè)內部控制應用指引第15號一全面預算》規(guī)定的是()。
甲公司是一家智能手機研發(fā)企業(yè),近日通過社會招聘引進了海歸博士王某從事智能手機核心技術的研發(fā)和攻關,根據(jù)《企業(yè)內部控制應用指引第10號一研究與開發(fā)》的有關要求,甲公司在與王某簽訂勞動合同時,應特別約定()。
下列各項關于內部控制評價工作組開展現(xiàn)場檢查測試所采用方法的表述中,錯誤的是()。
下列各項說法中錯誤的有()。