A.在決策時(shí)人為判斷可能出現(xiàn)錯(cuò)誤和因人為失誤而導(dǎo)致內(nèi)部控制失效
B.控制的運(yùn)行無(wú)效
C.控制可能由于兩個(gè)或更多的人員進(jìn)行串通舞弊或管理層不當(dāng)?shù)亓桉{于內(nèi)部控制之上而被規(guī)避
D.在設(shè)計(jì)和執(zhí)行控制時(shí),如果存在選擇執(zhí)行的控制以及選擇承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn),管理層在確定控制的性質(zhì)和范圍時(shí)需要作出主觀判斷
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A.如果發(fā)現(xiàn)某項(xiàng)或某些控制對(duì)企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、法規(guī)遵循、經(jīng)營(yíng)的效率效果等控制目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)有重大不利影響
B.如果認(rèn)為內(nèi)部控制存在一項(xiàng)或多項(xiàng)重大缺陷
C.如果確定企業(yè)內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告對(duì)要素的列報(bào)不完整或不恰當(dāng)
D.如果注冊(cè)會(huì)計(jì)師知悉在基準(zhǔn)H并不存在、但在期后期間發(fā)生的事項(xiàng),且這類(lèi)期后事項(xiàng)對(duì)內(nèi)部控制有重大影響
A.相關(guān)賬戶(hù)或列報(bào)是否曾經(jīng)出現(xiàn)錯(cuò)報(bào)
B.該項(xiàng)控制的性質(zhì)及其執(zhí)行頻率
C.以前審計(jì)所執(zhí)行的審計(jì)程序的性質(zhì)、時(shí)問(wèn)安排和范圍
D.該項(xiàng)控制是人工控制還是自動(dòng)化控制因素
A.向具體審計(jì)領(lǐng)域分配資源的類(lèi)別和數(shù)量
B.何時(shí)分配這些資源
C.預(yù)期何時(shí)召開(kāi)項(xiàng)目組預(yù)備會(huì)和總結(jié)會(huì)
D.重要性、風(fēng)險(xiǎn)等與確定內(nèi)部控制市人缺陷相關(guān)的因素
A.控制缺陷已經(jīng)導(dǎo)致財(cái)務(wù)信息發(fā)生的錯(cuò)報(bào)金額或性質(zhì)
B.控制不能防止或發(fā)現(xiàn)并糾正列報(bào)發(fā)生錯(cuò)報(bào)的可能性高低
C.控制不能防止或發(fā)現(xiàn)并糾正賬戶(hù)發(fā)生錯(cuò)報(bào)的可能性大小
D.因一項(xiàng)或多項(xiàng)控制缺陷導(dǎo)致的潛在錯(cuò)報(bào)的金額大小
A.注冊(cè)會(huì)計(jì)師必須測(cè)試每一重要領(lǐng)域的所有控制
B.注冊(cè)會(huì)計(jì)師不必測(cè)試非重要領(lǐng)域的控制
C.有效且精確執(zhí)行的企業(yè)層面控制有助于縮小控制測(cè)試的范圍
D.注冊(cè)會(huì)計(jì)師應(yīng)當(dāng)測(cè)試每一相關(guān)認(rèn)定控制的有效性
最新試題
內(nèi)部信息傳遞內(nèi)部控制中實(shí)物保管控制體現(xiàn)在()環(huán)節(jié)。
企業(yè)業(yè)務(wù)外包會(huì)計(jì)控制的主要內(nèi)容有()。
企業(yè)銷(xiāo)售部門(mén)主要負(fù)責(zé)處理的事項(xiàng)是()。
下列不屬于技術(shù)人員使用和退出風(fēng)險(xiǎn)的是()。
()負(fù)責(zé)管理生產(chǎn)和管理設(shè)備的采購(gòu)合同和運(yùn)輸合同。
?關(guān)于驗(yàn)收管理制度中的驗(yàn)收檢查內(nèi)容,下列說(shuō)法錯(cuò)誤的是()。
信息系統(tǒng)業(yè)務(wù)外包方式下()環(huán)節(jié)需要實(shí)施集體決策。
?企業(yè)開(kāi)辦網(wǎng)上銀行的賬戶(hù)、通過(guò)網(wǎng)上銀行辦理收付款業(yè)務(wù),以下說(shuō)法正確的是()。?
下列規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)的方法中,不屬于受理申請(qǐng)階段方法的是()。
?下列關(guān)于會(huì)計(jì)憑證管理辦法說(shuō)法錯(cuò)誤的是()。