A.不要求審計(jì)人員采取審計(jì)結(jié)果中注釋的后續(xù)措施 B.內(nèi)部審計(jì)人員要遵守專業(yè)行為標(biāo)準(zhǔn) C.審計(jì)報(bào)告的可理解性是內(nèi)部審計(jì)人員的責(zé)任 D.內(nèi)部審計(jì)人員負(fù)責(zé)服務(wù)該企業(yè)
A.防止美國公司雇傭的外國人的不道德行為 B.防止美國公司為了在國外經(jīng)營而賄賂國外官員 C.推動聯(lián)合國關(guān)于其盟國間全球貿(mào)易頒布的法令 D.要求獨(dú)立審計(jì)人員強(qiáng)制記錄對內(nèi)部控制的評估
A.授權(quán)并正式簽署的協(xié)議,聲明它將遵守該法案 B.公司的現(xiàn)有內(nèi)部會計(jì)控制系統(tǒng)文件 C.控制的成本/收益和最小化的風(fēng)險(xiǎn)分析 D.數(shù)量檢查系統(tǒng),以評估內(nèi)部會計(jì)控制系統(tǒng)