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企業(yè)應納稅暫時性差異的產生應確認為(),并計入所得稅費用。
A.遞延所得稅資產
B.管理費用
C.遞延所得稅負債
D.銷售費用
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單項選擇題
一項資產的賬面價值為150萬元,計稅基礎為200萬元,則產生的可抵扣暫時性差異為()萬元。
A.150
B.200
C.50
D.0
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單項選擇題
企業(yè)當期發(fā)生的研發(fā)支出1000萬元,其中資本化形成無形資產的為600萬元。則形成的應納稅暫時性差異為()萬元。
A.600
B.1000
C.400
D.300
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