單項(xiàng)選擇題

內(nèi)部審計(jì)是對(duì)企業(yè)中各類業(yè)務(wù)和控制進(jìn)行(),以確定是否遵循公認(rèn)的方針和程序,是否符合規(guī)定和標(biāo)準(zhǔn),是否有效和經(jīng)濟(jì)地使用了資源,是否在實(shí)現(xiàn)組織目標(biāo)。

A.系統(tǒng)評(píng)價(jià)
B.客觀評(píng)價(jià)
C.獨(dú)立評(píng)價(jià)
D.綜合評(píng)價(jià)

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