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審計過程中,注冊會計師出具的管理建議書是針對被審計單位內部控制中的()
A.所有缺陷
B.可能導致會計報表產(chǎn)生重大錯報的重大缺陷
C.所有無效的控制
D.所有可能存在的缺陷
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非抽樣風險與注冊會計師的專業(yè)素質有直接的關系。
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審計工作底稿的所有權屬于接受委托進行審計的會計師事務所。
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