A.內(nèi)部審計(jì)質(zhì)量檢查
B.內(nèi)部審計(jì)質(zhì)量外部評(píng)估
C.內(nèi)部審計(jì)質(zhì)量考核
D.外部審計(jì)
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A.組織風(fēng)險(xiǎn)
B.內(nèi)部控制
C.組織業(yè)務(wù)
D.組織目標(biāo)
A.接受授權(quán)、聘用承辦或參與內(nèi)部審計(jì)業(yè)務(wù)
B.接受委托、指派承辦或參與內(nèi)部審計(jì)業(yè)務(wù)
C.接受委托、聘用承辦或參與內(nèi)部審計(jì)業(yè)務(wù)
D.接受委托、聘任承辦或參與內(nèi)部審計(jì)業(yè)務(wù)
A.審查和評(píng)價(jià)活動(dòng)
B.監(jiān)督和評(píng)價(jià)活動(dòng)
C.確認(rèn)和咨詢活動(dòng)
D.保證和評(píng)價(jià)活動(dòng)
A.《審計(jì)法》
B.《審計(jì)署關(guān)于內(nèi)部審計(jì)工作的規(guī)定》
C.《審計(jì)法實(shí)施條例》
D.《審計(jì)法》及其實(shí)施條例,以及其他有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)章。
A.2013年9月1日
B.2013年12月1日
C.2014年1月1日
D.2014年5月1日
最新試題
下列對(duì)象對(duì)征求意見(jiàn)的審計(jì)報(bào)告有異議的,審計(jì)組應(yīng)當(dāng)進(jìn)一步核實(shí),并根據(jù)核實(shí)情況對(duì)審計(jì)報(bào)告作出必要的修改。()
被審計(jì)領(lǐng)導(dǎo)干部履行經(jīng)濟(jì)責(zé)任過(guò)程中對(duì)存在問(wèn)題應(yīng)當(dāng)承擔(dān)直接責(zé)任的情形有哪些?
在有關(guān)證據(jù)可能滅失或者以后難以取得的情況下,經(jīng)縣級(jí)以上人民政府財(cái)政部門、審計(jì)機(jī)關(guān)、監(jiān)察機(jī)關(guān)的負(fù)責(zé)人批準(zhǔn),可以先行登記保存,并應(yīng)當(dāng)在()內(nèi)及時(shí)作出處理決定。
審計(jì)人員應(yīng)當(dāng)真實(shí)、完整地記錄實(shí)施審計(jì)的過(guò)程、得出的結(jié)論和與審計(jì)項(xiàng)目有關(guān)的重要管理事項(xiàng),以實(shí)現(xiàn)下列目標(biāo)()。
國(guó)家機(jī)關(guān)及其工作人員違反國(guó)家有關(guān)賬戶管理規(guī)定,擅自在金融機(jī)構(gòu)開立、使用賬戶的,可以采取以下處理措施()。
重要管理事項(xiàng)記錄應(yīng)當(dāng)記載與審計(jì)項(xiàng)目相關(guān)并對(duì)審計(jì)結(jié)論有重要影響的下列管理事項(xiàng)()。
審計(jì)組成員的工作職責(zé)是什么?
審計(jì)機(jī)關(guān)年度審計(jì)項(xiàng)目計(jì)劃的內(nèi)容主要包括()。
審計(jì)人員獲取的審計(jì)證據(jù),應(yīng)當(dāng)具有什么性質(zhì)?具體內(nèi)容是什么?
被審計(jì)單位不執(zhí)行審計(jì)決定,審計(jì)機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)責(zé)令限期執(zhí)行;逾期仍不執(zhí)行的,審計(jì)機(jī)關(guān)可以申請(qǐng)人民法院強(qiáng)制執(zhí)行。