A.《企業(yè)內(nèi)部控制應(yīng)用指引》
B.《企業(yè)內(nèi)部控制評價指引》
C.《企業(yè)內(nèi)部控制審計指引》
D.《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.初步內(nèi)部審計機構(gòu)
B.最終董事會
C.初步最高管理層
D.最終董事會或最高管理層
A.管理缺陷
B.技術(shù)缺陷
C.運行缺陷
D.控制缺陷
A.自我評估報告
B.評價報告
C.質(zhì)量評估報告
D.審計報告
A.上年度審計報告
B.審計計劃
C.風險評估
D.控制測試
A.組織文化
B.社會責任
C.反舞弊機制
D.人力資源
最新試題
社會保險基金監(jiān)督機構(gòu)按照法律規(guī)定對社會保險基金的()實施監(jiān)督。
審計組組長審核審計工作底稿,應(yīng)當根據(jù)不同情況分別提出哪些意見?
審計決定書的內(nèi)容主要包括()。
審計機關(guān)在審計決定中應(yīng)當告知提請裁決或者依法申請行政復議或者提起行政訴訟的途徑,但是可以不告知期限。
下列哪些選項是審計機關(guān)對審計業(yè)務(wù)的分級質(zhì)量控制環(huán)節(jié)()。
國家機關(guān)及其工作人員違反國家有關(guān)賬戶管理規(guī)定,擅自在金融機構(gòu)開立、使用賬戶的,可以采取以下處理措施()。
審計機關(guān)在依法查詢被調(diào)查、檢查單位的存款時,要做到()。
審計機關(guān)年度審計項目計劃的內(nèi)容主要包括()。
審計人員獲取的審計證據(jù),應(yīng)當具有什么性質(zhì)?具體內(nèi)容是什么?
發(fā)現(xiàn)重大違法行為的線索,審計組或者審計機關(guān)可以采取下列應(yīng)對措施()。