A.收受賄賂或回扣
B.貪污、挪用、盜竊組織資產(chǎn)
C.泄露組織的商業(yè)秘密
D.出售不存在或不真實(shí)的資產(chǎn)
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.管理層
B.董事會(huì)
C.內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)
D.監(jiān)事會(huì)
A.固有風(fēng)險(xiǎn)
B.檢查風(fēng)險(xiǎn)
C.剩余風(fēng)險(xiǎn)
D.審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)
A.信息安全管理
B.系統(tǒng)變更管理
C.系統(tǒng)開發(fā)和采購管理
D.系統(tǒng)設(shè)計(jì)管理
A.有效性
B.重要性
C.適當(dāng)性
D.全面性
A.審查和評(píng)價(jià)
B.設(shè)計(jì)和運(yùn)行
C.審計(jì)和評(píng)估
D.組織和管理
最新試題
審計(jì)決定書的內(nèi)容主要包括()。
重要管理事項(xiàng)記錄應(yīng)當(dāng)記載與審計(jì)項(xiàng)目相關(guān)并對(duì)審計(jì)結(jié)論有重要影響的下列管理事項(xiàng)()。
審計(jì)法規(guī)定對(duì)本級(jí)各部門(含直屬單位)和下級(jí)政府違反預(yù)算的行為或者其他違反國(guó)家規(guī)定的財(cái)政收支行為,審計(jì)機(jī)關(guān)、人民政府或者有關(guān)主管部門在法定職權(quán)范圍內(nèi),依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定,區(qū)別情況采取哪些處理措施?
審計(jì)人員作出的記錄,應(yīng)當(dāng)使()能夠理解其執(zhí)行的審計(jì)措施、獲取的審計(jì)證據(jù)、作出的職業(yè)判斷和得出的審計(jì)結(jié)論。
國(guó)家機(jī)關(guān)及其工作人員違反國(guó)家有關(guān)賬戶管理規(guī)定,擅自在金融機(jī)構(gòu)開立、使用賬戶的,可以采取以下處理措施()。
在有關(guān)證據(jù)可能滅失或者以后難以取得的情況下,經(jīng)縣級(jí)以上人民政府財(cái)政部門、審計(jì)機(jī)關(guān)、監(jiān)察機(jī)關(guān)的負(fù)責(zé)人批準(zhǔn),可以先行登記保存,并應(yīng)當(dāng)在()內(nèi)及時(shí)作出處理決定。
審計(jì)通知書的內(nèi)容主要包括()。
地方各級(jí)黨委和政府主要領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)的主要內(nèi)容是什么?
審計(jì)組對(duì)審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問題提出處理處罰意見時(shí),應(yīng)當(dāng)關(guān)注因素有()。
審理機(jī)構(gòu)以審計(jì)實(shí)施方案為基礎(chǔ),重點(diǎn)關(guān)注審計(jì)實(shí)施的過程及結(jié)果,主要審理下列內(nèi)容()。