單項選擇題內部審計人員在審查和評價業(yè)務活動、內部控制和風險 管理時,對舞弊發(fā)生可能性進行評估時不需要評估()

A.控制意識和態(tài)度的科學性
B.員工行為規(guī)范的合理性和有效性
C.信息系統(tǒng)運行的有效性
D.審計目標的可行性


您可能感興趣的試卷

你可能感興趣的試題

1.單項選擇題下列情形中,不屬于損害組織經濟利益的舞弊的是()

A.收受賄賂或回扣
B.貪污、挪用、盜竊組織資產
C.泄露組織的商業(yè)秘密
D.出售不存在或不真實的資產

4.單項選擇題對信息技術一般性控制進行審計時,應當考慮的控制活 動不包括()

A.信息安全管理
B.系統(tǒng)變更管理
C.系統(tǒng)開發(fā)和采購管理
D.系統(tǒng)設計管理