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為了保持應(yīng)有的職業(yè)謹(jǐn)慎,審計人員在審計過程中必須對每一報表項(xiàng)目進(jìn)行詳細(xì)審計。
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判斷題
實(shí)施控制測試與了解內(nèi)部控制所采用的審計程序大體相同,主要區(qū)別在于了解內(nèi)部控制所采用的審計程序中通常不包括重新執(zhí)行。
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財務(wù)報表報出后,如果知悉在審計報告日已存在的、可能導(dǎo)致修改審計報告的事實(shí),注冊會計師應(yīng)當(dāng)考慮是否需要修改財務(wù)報表,并與管理層討論,同時根據(jù)具體情況采取適當(dāng)措施。
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