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下列哪些選項(xiàng)是審計(jì)機(jī)關(guān)對審計(jì)業(yè)務(wù)的分級質(zhì)量控制環(huán)節(jié)()。
審計(jì)機(jī)關(guān)在依法查詢被調(diào)查、檢查單位的存款時,要做到()。
審計(jì)組組長審核審計(jì)工作底稿,應(yīng)當(dāng)根據(jù)不同情況分別提出下列意見()。
審計(jì)法規(guī)定對本級各部門(含直屬單位)和下級政府違反預(yù)算的行為或者其他違反國家規(guī)定的財(cái)政收支行為,審計(jì)機(jī)關(guān)、人民政府或者有關(guān)主管部門在法定職權(quán)范圍內(nèi),依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定,區(qū)別情況采取哪些處理措施?
審計(jì)組對審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問題提出處理處罰意見時,應(yīng)當(dāng)關(guān)注因素有()。
根據(jù)工作需要,審計(jì)組可以設(shè)立主審。主審根據(jù)審計(jì)分工和審計(jì)組組長的委托,主要履行下列職責(zé)()。
國家機(jī)關(guān)及其工作人員違反國家有關(guān)賬戶管理規(guī)定,擅自在金融機(jī)構(gòu)開立、使用賬戶的,可以采取以下處理措施()。
遇有下列情形之一的,審計(jì)組應(yīng)當(dāng)及時調(diào)整審計(jì)實(shí)施方案()。
被審計(jì)領(lǐng)導(dǎo)干部履行經(jīng)濟(jì)責(zé)任過程中對存在問題應(yīng)當(dāng)承擔(dān)直接責(zé)任的情形有哪些?
審計(jì)組組長審核審計(jì)工作底稿,應(yīng)當(dāng)根據(jù)不同情況分別提出哪些意見?