單項選擇題關(guān)于內(nèi)部審計的下列說法中,不正確的是()
A.對內(nèi)部控制進(jìn)行監(jiān)控是內(nèi)部審計的工作職責(zé)
B.相對于政府審計、注冊會計師審計而言,內(nèi)部審計獨立性最弱
C.它是被審計單位內(nèi)部控制的一個重要組成部分
D.內(nèi)部審計和外部審計的審計目的、審計范圍和審計方法都相同
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2.多項選擇題實質(zhì)性程序是指用于發(fā)現(xiàn)認(rèn)定層次重大錯報的審計程序,包括()
A.細(xì)節(jié)測試
B.控制測試
C.分析程序
D.實質(zhì)性分析程序
3.單項選擇題以下屬于總體審計程序的是()
A.風(fēng)險評估程序
B.觀察
C.重新執(zhí)行
D.函證
5.多項選擇題注冊會計師函證應(yīng)收賬款能夠證實應(yīng)收賬款賬戶余額的真實性和正確性,即能夠為應(yīng)收賬款的()提供審計證據(jù)。
A.存在認(rèn)定
B.截至認(rèn)定
C.完整性認(rèn)定
D.計價與分?jǐn)傉J(rèn)定
最新試題
內(nèi)部審計是部門、單位加強()的重要手段,是國家審計體系的組成部分。
題型:單項選擇題
在經(jīng)濟效益審計時,用于評價被審計單位成本利潤情況的指標(biāo)有()。
題型:多項選擇題
()是我國國家審計的最終確立時期。
題型:單項選擇題
審計產(chǎn)生的基礎(chǔ)是商品經(jīng)濟的產(chǎn)生。
題型:判斷題
會計師事務(wù)所對企業(yè)年度財務(wù)報表的審計可以屬于()。
題型:多項選擇題
內(nèi)部審計工作的基本法規(guī)是()。
題型:單項選擇題
經(jīng)濟效益審計與經(jīng)濟活動分析有何異同?
題型:問答題
我國注冊會計師審計出現(xiàn)于()。
題型:單項選擇題
國家審計與獨立審計無法相互替代,是因為它們存在著區(qū)別。這種區(qū)別主要表現(xiàn)在()。
題型:多項選擇題
一般來說,財務(wù)大檢查是()進(jìn)行的。
題型:單項選擇題