單項(xiàng)選擇題當(dāng)內(nèi)部審計(jì)人員發(fā)現(xiàn)存在嚴(yán)重?fù)p害客觀性的因素時(shí),應(yīng)該()。

A.內(nèi)部審計(jì)人員應(yīng)及時(shí)向?qū)徲?jì)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人或內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人報(bào)告客觀性受損的情況
B.內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人應(yīng)及時(shí)向董事會(huì)或最高管理層報(bào)告,披露客觀性受損的具體情況
C.應(yīng)對(duì)這些因素的嚴(yán)重性進(jìn)行評(píng)估,并考慮是否已存在降低其影響的措施
D.制定并實(shí)施系統(tǒng)、有效的內(nèi)部審計(jì)質(zhì)量控制政策和程序


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1.單項(xiàng)選擇題()是內(nèi)部審計(jì)人員在提交了物資采購(gòu)審計(jì)報(bào)告后,針對(duì)報(bào)告中所涉及的審計(jì)發(fā)現(xiàn)和審計(jì)建議所進(jìn)行的跟蹤審計(jì)。

A.物資采購(gòu)前期審計(jì)
B.物資采購(gòu)過(guò)程審計(jì)
C.物資采購(gòu)后續(xù)審計(jì)
D.采購(gòu)合同審計(jì)

2.單項(xiàng)選擇題()是指實(shí)施必要的檢查程序,以確定舞弊跡象所顯示的舞弊行為是否已經(jīng)發(fā)生。

A.舞弊的檢查
B.舞弊的預(yù)防
C.舞弊的報(bào)告
D.舞弊的識(shí)別

4.單項(xiàng)選擇題對(duì)于重大或敏感的審計(jì)問(wèn)題,()應(yīng)直接進(jìn)行督導(dǎo)。

A.審計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人
B.審計(jì)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
C.審計(jì)實(shí)施人員
D.組織管理層

最新試題

內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)或者履行內(nèi)部審計(jì)職責(zé)的內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)在進(jìn)行審計(jì)項(xiàng)目時(shí),對(duì)可能()會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)賬簿、會(huì)計(jì)報(bào)表以及與經(jīng)濟(jì)活動(dòng)有關(guān)的資料,經(jīng)批準(zhǔn),有權(quán)予以暫時(shí)封存。  

題型:填空題

內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)和內(nèi)部審計(jì)人員不得參與可能影響?yīng)毩?、客觀履行審計(jì)職責(zé)的工作。

題型:判斷題

不屬于審計(jì)機(jī)關(guān)審計(jì)監(jiān)督對(duì)象的單位的內(nèi)部審計(jì)工作,可以參照《規(guī)定》執(zhí)行。

題型:判斷題

內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)或者履行內(nèi)部審計(jì)職責(zé)的內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)在進(jìn)行審計(jì)項(xiàng)目時(shí),可以對(duì)審計(jì)事項(xiàng)外的問(wèn)題向有關(guān)單位和個(gè)人開(kāi)展調(diào)查和詢(xún)問(wèn)。

題型:判斷題

審計(jì)機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定對(duì)內(nèi)部審計(jì)自律組織進(jìn)行政策和業(yè)務(wù)指導(dǎo),推動(dòng)內(nèi)部審計(jì)自律組織按照法律法規(guī)和章程開(kāi)展活動(dòng)。同時(shí),必須向內(nèi)部審計(jì)自律組織購(gòu)買(mǎi)服務(wù)。

題型:判斷題

內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)或者履行內(nèi)部審計(jì)職責(zé)的內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定和本*單位的要求,對(duì)本*單位領(lǐng)導(dǎo)干部履行經(jīng)濟(jì)責(zé)任情況進(jìn)行審計(jì)。

題型:判斷題

國(guó)有企業(yè)應(yīng)當(dāng)按照有關(guān)規(guī)定建立總審計(jì)師制度,總審計(jì)師可以直接管理內(nèi)部審計(jì)工作。

題型:判斷題

內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)根據(jù)工作需要,合理配備內(nèi)部審計(jì)人員,可以根據(jù)內(nèi)部審計(jì)工作需要向社會(huì)購(gòu)買(mǎi)審計(jì)服務(wù),并對(duì)采用的審計(jì)結(jié)果負(fù)責(zé)。

題型:判斷題

.系統(tǒng)內(nèi)各單位的內(nèi)部審計(jì)結(jié)果和發(fā)現(xiàn)的重大違紀(jì)違法問(wèn)題線(xiàn)索,只要向本*單位黨組織、董事會(huì)(或者主要負(fù)責(zé)人)報(bào)告即可。

題型:判斷題

內(nèi)部審計(jì)結(jié)果及整改情況應(yīng)當(dāng)作為考核、任免、獎(jiǎng)懲干部和相關(guān)決策的重要依據(jù)。

題型:判斷題