A.一年
B.兩年
C.三年
D.半年
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A.投資立項審計
B.設(shè)計(勘察)管理審計
C.合同管理審計
D.招投標(biāo)審計
A.重大差異風(fēng)險
B.缺陷風(fēng)險
C.檢查風(fēng)險
D.責(zé)任風(fēng)險
A.專項效果性審計報告
B.管理審計報告
C.常規(guī)審計報告
D.專項審計報告
A.內(nèi)部審計人員應(yīng)及時向?qū)徲嬳椖控?fù)責(zé)人或內(nèi)部審計機構(gòu)負(fù)責(zé)人報告客觀性受損的情況
B.內(nèi)部審計機構(gòu)負(fù)責(zé)人應(yīng)及時向董事會或最高管理層報告,披露客觀性受損的具體情況
C.應(yīng)對這些因素的嚴(yán)重性進(jìn)行評估,并考慮是否已存在降低其影響的措施
D.制定并實施系統(tǒng)、有效的內(nèi)部審計質(zhì)量控制政策和程序
A.物資采購前期審計
B.物資采購過程審計
C.物資采購后續(xù)審計
D.采購合同審計
最新試題
內(nèi)部審計機構(gòu)或者履行內(nèi)部審計職責(zé)的內(nèi)設(shè)機構(gòu)有權(quán)在進(jìn)行審計期間檢查有關(guān)計算機系統(tǒng)及其電子數(shù)據(jù)和資料。
國有企業(yè)應(yīng)當(dāng)按照有關(guān)規(guī)定建立總審計師制度,總審計師可以直接管理內(nèi)部審計工作。
不屬于審計機關(guān)審計監(jiān)督對象的單位的內(nèi)部審計工作,可以參照《規(guī)定》執(zhí)行。
內(nèi)部審計機構(gòu)或者履行內(nèi)部審計職責(zé)的內(nèi)設(shè)機構(gòu)應(yīng)當(dāng)按照國家有關(guān)規(guī)定和本*單位的要求,履行()職責(zé)。
內(nèi)部審計機構(gòu)或者履行內(nèi)部審計職責(zé)的內(nèi)設(shè)機構(gòu)應(yīng)當(dāng)按照國家有關(guān)規(guī)定和本*單位要求,對本*單位內(nèi)部管理的領(lǐng)導(dǎo)人員履行經(jīng)濟責(zé)任情況進(jìn)行審計。
內(nèi)部審計機構(gòu)或者履行內(nèi)部審計職責(zé)的內(nèi)設(shè)機構(gòu)在進(jìn)行審計項目時,可以對審計事項外的問題向有關(guān)單位和個人開展調(diào)查和詢問。
內(nèi)部審計機構(gòu)或者履行內(nèi)部審計職責(zé)的內(nèi)設(shè)機構(gòu)在進(jìn)行審計項目時,對嚴(yán)格遵守財經(jīng)法規(guī)、經(jīng)濟效益顯著、貢獻(xiàn)突出的被審計單位和個人可以通報表彰。
內(nèi)部審計人員因履行職責(zé)受到誣告的,單位黨組織、董事會(或者主要負(fù)責(zé)人)應(yīng)當(dāng)及時采取保護(hù)措施,并對相關(guān)責(zé)任人員進(jìn)行處理;涉嫌犯罪的,移送司法機關(guān)依法追究刑事責(zé)任。
單位應(yīng)當(dāng)將內(nèi)部審計()以及審計中發(fā)現(xiàn)的重大違紀(jì)違法問題線索等資料報送同級審計機關(guān)備案。
對內(nèi)部審計制度建設(shè)和內(nèi)部審計工作質(zhì)量存在問題的,審計機關(guān)應(yīng)當(dāng)督促單位內(nèi)部審計機構(gòu)及時進(jìn)行整改并口頭報告整改情況;情節(jié)嚴(yán)重的,應(yīng)當(dāng)通報批評并視情況抄送有關(guān)主管部門。