單項選擇題檢查人員在現(xiàn)場監(jiān)督被審計單位存貨等資產(chǎn)的盤點,并進行適當(dāng)?shù)某椴?,根?jù)檢查結(jié)果證實()。 

A.資產(chǎn)是否存在、資產(chǎn)是否準確
B.數(shù)量是否一致
C.資產(chǎn)是否存在、賬實是否相符
D.金額是否一致


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1.單項選擇題審計產(chǎn)生的條件(基礎(chǔ))是()。

A.集體所有制
B.私有制
C.公有制
D.所有權(quán)與經(jīng)營權(quán)分離

2.單項選擇題重大差異或缺陷風(fēng)險源于()。

A.審計單位
B.審計人員自身
C.被審計單位
D.被審計單位財務(wù)人員

3.單項選擇題內(nèi)部審計機構(gòu)和人員在進行內(nèi)部審計活動時,不存在影響內(nèi)部審計客觀性的利益沖突的狀態(tài)指的是()。

A.內(nèi)部審計的獨立性
B.內(nèi)部審計的客觀性
C.內(nèi)部審計的公正性
D.內(nèi)部審計的公平性

4.單項選擇題內(nèi)部審計通過()為內(nèi)部控制的設(shè)計和運行有效保駕護航。

A.內(nèi)部控制評價
B.內(nèi)部控制規(guī)范
C.審計指引
D.應(yīng)用指引

5.單項選擇題審計風(fēng)險的計算公式正確的是()。

A.重大錯報風(fēng)險+檢查風(fēng)險
B.重大錯報風(fēng)險-檢查風(fēng)險
C.重大錯報風(fēng)險*檢查風(fēng)險
D.重大錯報風(fēng)險/檢查風(fēng)險

最新試題

對審計發(fā)現(xiàn)的問題和提出的建議,被審計單位應(yīng)當(dāng)及時進行整改,并將整改結(jié)果口頭告知內(nèi)部審計機構(gòu)。

題型:判斷題

國有企業(yè)應(yīng)當(dāng)按照有關(guān)規(guī)定建立總審計師制度,總審計師可以直接管理內(nèi)部審計工作。

題型:判斷題

內(nèi)部審計結(jié)果及整改情況應(yīng)當(dāng)作為考核、任免、獎懲干部和相關(guān)決策的重要依據(jù)。

題型:判斷題

內(nèi)部審計機構(gòu)或者履行內(nèi)部審計職責(zé)的內(nèi)設(shè)機構(gòu)和內(nèi)部審計人員隱瞞審計查出的問題或者提供虛假審計報告的,由單位對直接負責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員進行處理并依法追究刑事責(zé)任。

題型:判斷題

單位應(yīng)當(dāng)將內(nèi)部審計()以及審計中發(fā)現(xiàn)的重大違紀違法問題線索等資料報送同級審計機關(guān)備案。  

題型:填空題

內(nèi)部審計機構(gòu)或者履行內(nèi)部審計職責(zé)的內(nèi)設(shè)機構(gòu)在進行審計項目時,對正在進行的嚴重違法違規(guī)、嚴重損失浪費行為及時向單位主要負責(zé)人報告,做出臨時制止決定。

題型:判斷題

內(nèi)部審計機構(gòu)和內(nèi)部審計人員不得參與可能影響?yīng)毩?、客觀履行審計職責(zé)的工作。

題型:判斷題

審計機關(guān)在審計中,特別是在國家機關(guān)、事業(yè)單位和國有企業(yè)二級以下單位審計中,應(yīng)當(dāng)有效利用內(nèi)部審計力量和成果。對內(nèi)部審計發(fā)現(xiàn)且已經(jīng)糾正的問題不再在審計報告中反映。

題型:判斷題

單位應(yīng)當(dāng)依照有關(guān)法律法規(guī)、本規(guī)定和內(nèi)部審計職業(yè)規(guī)范,結(jié)合本*單位實際情況,建立健全內(nèi)部審計制度,明確內(nèi)部審計工作的領(lǐng)導(dǎo)體制、機構(gòu)設(shè)置、人員配備、經(jīng)費保障、審計結(jié)果運用和責(zé)任追究等。

題型:判斷題

單位應(yīng)當(dāng)保障內(nèi)部審計機構(gòu)和內(nèi)部審計人員依法依規(guī)獨立履行職責(zé),任何單位和個人不得打擊報復(fù)。

題型:判斷題