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內(nèi)部審計機構(gòu)應(yīng)當根據(jù)工作需要,合理配備內(nèi)部審計人員,可以根據(jù)內(nèi)部審計工作需要向社會購買審計服務(wù),并對采用的審計結(jié)果負責(zé)。
《規(guī)定》所稱的國有企業(yè)是指國有和國有資本*站控股地位或者主導(dǎo)地位的企業(yè)。
內(nèi)部審計機構(gòu)或者履行內(nèi)部審計職責(zé)的內(nèi)設(shè)機構(gòu)應(yīng)當按照國家有關(guān)規(guī)定和本*單位的要求,對本*單位領(lǐng)導(dǎo)干部履行經(jīng)濟責(zé)任情況進行審計。
審計機關(guān)在審計中,特別是在國家機關(guān)、事業(yè)單位和國有企業(yè)下屬單位審計中,應(yīng)當有效利用內(nèi)部審計力量和成果。對內(nèi)部審計發(fā)現(xiàn)且已經(jīng)糾正的問題不再在審計報告中反映。
單位應(yīng)當將內(nèi)部審計()以及審計中發(fā)現(xiàn)的重大違紀違法問題線索等資料報送同級審計機關(guān)備案。
.系統(tǒng)內(nèi)各單位的內(nèi)部審計結(jié)果和發(fā)現(xiàn)的重大違紀違法問題線索,只要向本*單位黨組織、董事會(或者主要負責(zé)人)報告即可。
內(nèi)部審計機構(gòu)或者履行內(nèi)部審計職責(zé)的內(nèi)設(shè)機構(gòu)必須督促落實審計發(fā)現(xiàn)問題的整改工作。
單位黨組織、董事會(或者主要負責(zé)人)應(yīng)當定期聽取內(nèi)部審計工作匯報,加強對()等重要事項的管理。
內(nèi)部審計機構(gòu)或者履行內(nèi)部審計職責(zé)的內(nèi)設(shè)機構(gòu)在進行審計項目時,可以對審計事項外的問題向有關(guān)單位和個人開展調(diào)查和詢問。
內(nèi)部審計機構(gòu)應(yīng)當加強與內(nèi)部紀檢監(jiān)察、巡視巡查、組織人事等其他內(nèi)部監(jiān)督力量的協(xié)作配合,建立()等工作機制。