問答題

【簡答題】采購與付款循環(huán)的內(nèi)部控制內(nèi)容有哪些?

答案: 總體上看,采購與付款循環(huán)的內(nèi)部控制包括采購環(huán)節(jié)的內(nèi)部控制和付款環(huán)節(jié)的內(nèi)部控制。
1.崗位分工
(1)...
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【簡答題】如何對應(yīng)收賬款函證結(jié)果進(jìn)行分析和評價(jià)?

答案: 對于回函所確認(rèn)的差異,審計(jì)師應(yīng)認(rèn)真分析。產(chǎn)生差異的原因可能是由于購銷雙方存在未達(dá)賬項(xiàng);可能是由于一方或雙方記錄錯(cuò)誤;也可...
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【簡答題】試述應(yīng)收賬款函證的控制。

答案: 審計(jì)師應(yīng)當(dāng)直接控制函證的全過程:詢證函必須親自投遞,而不得由被審計(jì)單位人員代辦;詢證函的回函直接寄往審計(jì)機(jī)構(gòu)。對于無法投...
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