填空題保險機構應以制度形式明確董事會、審計委員會、審計責任人和內部審計部門及人員職責及權限,并統(tǒng)一制定各級內審機構和人員的管理制度,包括:()、()、()、()、()、()、()等。

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最新試題

規(guī)模較小或實行()管理的保險公司省級及以下分支機構,在滿足內部審計工作需要的前提下,可不再設置單獨的審計部門或崗位。

題型:單項選擇題

保險機構董事和高級管理人員在組織實施內部審計工作中有如下哪些情形的,中國保監(jiān)會將依照相關規(guī)定追究責任。()

題型:多項選擇題

實行()的保險集團()公司,其控股的保險子公司審計責任人應由母公司派駐。

題型:填空題

內部審計部門應在實施必要的審計程序后,及時出具()。

題型:填空題

鼓勵內部審計人員在不承擔管理職責的前提下,充分發(fā)揮獨立、客觀、專業(yè)的優(yōu)勢,通過提供()等咨詢活動,改善保險機構的業(yè)務活動、內部控制和風險管理。

題型:多項選擇題

保險機構應配備足夠數量的內部審計人員,其中持有注冊內部審計師、注冊會計師等證書或具有與會計、審計、信息技術、投資等內審工作相關的中級以上專業(yè)技術資格的人員應不低于專職內部審計人員的()%。

題型:單項選擇題

()應建立健全審計報告分級復核制度,明確規(guī)定各級復核人員的要求和責任。

題型:填空題

審計責任人應在任職前取得中國保監(jiān)會核準的任職資格,符合以下哪些條件?()

題型:多項選擇題

內部審計人員應充分運用()原則,考慮差異或者缺陷的性質、數量等因素,合理確定重要性水平。

題型:填空題

內部審計部門應建立健全內部審計檔案管理制度,整理、立卷、定期交檔案管理部門或者檔案工作人員集中妥善保管內部審計檔案資料,自審計報告之日起計算,不得少于()年。

題型:單項選擇題