單項選擇題以下公式中,屬于居民企業(yè)企業(yè)所得稅應納稅額計算公式的是()

A.本年度實際應納稅額=應納稅所得額×稅率-減免所得稅額-抵免所得稅額+境外所得應納稅額-境外所得抵免稅額
B.本年度實際應納稅額=應納稅所得額×稅率+減免所得稅額-抵免所得稅額-境外所得應納稅額+境外所得抵免稅額
C.本年度實際應納稅額=應納稅所得額×稅率-減免所得稅額+境外所得應納稅額-境外所得抵免稅額
D.本年度實際應納稅額=(境內(nèi)所得應納稅所得額+境外所得應納稅所得額)×稅率


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1.多項選擇題以下各項中,屬于計算企業(yè)所得稅應納稅所得額時收入類調(diào)整項目的有()

A.視同銷售收入
B.不征稅收入
C.投資收益
D.資產(chǎn)折舊攤銷

2.多項選擇題下列關于現(xiàn)行企業(yè)所得優(yōu)惠政策的說法中,正確的有()

A.企業(yè)從事國家重點扶持的公共基礎設施項目的投資經(jīng)營所得,自項目取得第一筆生產(chǎn)經(jīng)營收入所屬納稅年度起,第1年至第3年免征企業(yè)所得稅,第4年至第6年減半征收企業(yè)所得稅
B.企業(yè)從事符合條件的環(huán)境保護項目的所得,自項目取得第一筆生產(chǎn)經(jīng)營收入所屬納稅年度起,第1年至第3年免征企業(yè)所得稅,第4年至第6年減半征收企業(yè)所得稅
C.符合條件的節(jié)能服務企業(yè)實施合同能源管理項目,自項目取得第一筆生產(chǎn)經(jīng)營收入所屬納稅年度起,第1年至第3年免征企業(yè)所得稅,第4年至第6年減半征收企業(yè)所得稅
D.公司制創(chuàng)業(yè)投資企業(yè)采取股權投資方式直接投資與初創(chuàng)期科技型企業(yè)滿2年的,可按投資額的70%在股權持有滿兩年的次年抵扣該公司制創(chuàng)業(yè)投資企業(yè)的應納稅所得額

3.單項選擇題某企業(yè)2019年按會計利潤中,符合減免所得稅條件的技術轉讓所得為600萬元,假設無其他納稅調(diào)整項目。則2019年該企業(yè)該項所得應納稅調(diào)整的金額為()萬元。

A.納稅調(diào)減600-(600-500)×50%=550萬元
B.納稅調(diào)增600-(600-500)×50%=550萬元
C.納稅調(diào)減500萬元
D.納稅調(diào)增500萬元

4.單項選擇題企業(yè)下列支出中,不得在稅前扣除的項目是()

A.建筑企業(yè)為施工人員購買安全帽、勞保手套支出
B.企業(yè)因合同違約而支付的賠償金
C.企業(yè)直接向貧困山區(qū)小學捐贈的圖書支出
D.企業(yè)因經(jīng)營業(yè)務結算而向銀行支付的手續(xù)費支出

5.多項選擇題下列關于企業(yè)所得稅業(yè)務招待費支出扣除的表述中正確的有()

A.業(yè)務招待費的40%視為個人消費,計算應納稅所得額時不予扣除
B.業(yè)務招待費的扣除限額為當年銷售收入的5‰
C.業(yè)務招待費扣除限額計算中,當年銷售收入是指主營業(yè)務收入、其他業(yè)務收入與營業(yè)外收入之和
D.納稅人超過扣除限額部分的業(yè)務招待費支出允許結轉至以后年度在限額內(nèi)扣除

最新試題

某企業(yè)2019年初從商業(yè)銀行借款1000萬元,當年支付全年利息60萬元;同期從關聯(lián)企業(yè)借款500萬元,當年支付全年利息35萬元。不考慮其他因素,則上述兩筆業(yè)務需要納稅調(diào)整的表述中,正確的是()

題型:單項選擇題

依據(jù)企業(yè)所得稅有關規(guī)定,以下選項中屬于來源于我國境內(nèi)的所得是()

題型:單項選擇題

某企業(yè)向其他企業(yè)借款,合同約定借款本金500萬元,年利率為12%,起息日為2019年7月1日,利息季付。銀行同期同類貸款利率為8%。企業(yè)已按則合同約定支付利息并取得增值稅發(fā)票,則該企業(yè)2019年度允許稅前扣除的借款費用為()

題型:單項選擇題

以下關于稅收本質的說法正確的是()

題型:多項選擇題

以下不屬于特許權使用費范圍的是()

題型:單項選擇題

以下各項,不屬于個人所得稅種工資薪金所得范圍的是()

題型:單項選擇題

下列關于企業(yè)所得稅業(yè)務招待費支出扣除的表述中正確的有()

題型:多項選擇題

下列關于納稅人的說法錯誤的是()

題型:單項選擇題

以下各項中,屬于計算企業(yè)所得稅應納稅所得額時收入類調(diào)整項目的有()

題型:多項選擇題

依據(jù)企業(yè)所得稅有關規(guī)定,下列選項中屬于不征稅收入的有()

題型:多項選擇題