A.事后監(jiān)督中心按照“T+2”的模式接收業(yè)務(wù)憑證
B.批處理的非憑證類清單、賬簿、報表等資料由營業(yè)網(wǎng)點不需要打印
C.每批實際掃描憑證張數(shù)應(yīng)與營業(yè)網(wǎng)點憑證交接清單登記的張數(shù)保持一致。如有不符,不得隨意更改,應(yīng)及時查明原因并向被監(jiān)督機構(gòu)發(fā)出“差錯通知書”
D.每個營業(yè)網(wǎng)點按柜員號逐筆進行憑證掃描,一名柜員的憑證未掃描完成前,可以掃描其他柜員憑證
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你可能感興趣的試題
A.各營業(yè)網(wǎng)點使用的業(yè)務(wù)憑證,須采用統(tǒng)一格式,不得錯用憑證或擅自使用自制憑證
B.綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)操作柜員打印憑證應(yīng)保證清晰、規(guī)范、完整
C.賬務(wù)柜員憑證按流水號從小到大順序排列編號,憑證交接清單在前,記賬憑證在后
D.每筆業(yè)務(wù)流水,按原始憑證、記賬憑證、附件的順序配套擺放,保證記賬憑證及其記賬依據(jù)一一對應(yīng)
A.受理的憑證(購買空白重要憑證和收費憑證)客戶簽章與預(yù)留印鑒不符、票據(jù)背書不正確、不連續(xù)的
B.未按規(guī)定辦理錯賬沖正業(yè)務(wù)
C.會計科目或內(nèi)部賬戶使用錯誤,核算不正確的
D.定期儲蓄存單提前支取或部分支取金額在5萬元(不含)以下,復(fù)核人未在支取存單上簽字的
A.經(jīng)辦柜員
B.會計主管
C.支行行長
D.會計主管及支行行長
A.無需填
B.業(yè)務(wù)委托書
C.進賬單
D.業(yè)務(wù)委托書或進賬單
A.特殊業(yè)務(wù)申請書
B.大小額支付憑證客戶回單聯(lián)
C.業(yè)務(wù)委托書
D.進賬單
最新試題
騙取、截留、挪用客戶信貸資金給予核減績效,通報批評處理。
農(nóng)商行一年之內(nèi)月末存款偏離度()次超過監(jiān)管指標(biāo)值的,日均存款增幅項扣10分。
根據(jù)《巢湖農(nóng)村商業(yè)銀行員工違規(guī)積分管理實施細則》,兩人或兩人以上共同實施違規(guī)行為的,按所負責(zé)任大小分別給予積分,其中一人被積分的,應(yīng)當(dāng)免除他人的積分。
根據(jù)三好銀行創(chuàng)建方案,消化歷史包袱是指當(dāng)年從()中消化的案件損失等掛賬。
與客戶串通,提供不實對賬信息,情節(jié)嚴(yán)重的,給予記過至待崗處理。
根據(jù)三好銀行創(chuàng)建方案,以下哪項不是定量指標(biāo)評分標(biāo)準(zhǔn)()。
依據(jù)“三好銀行”考核標(biāo)準(zhǔn),農(nóng)商行應(yīng)當(dāng)制定網(wǎng)點考評規(guī)劃,落實標(biāo)準(zhǔn)網(wǎng)點創(chuàng)建“三查”制度。“三查”制度指()。
正確處理客戶投訴是員工服務(wù)客戶的重要工作之一。
根據(jù)《巢湖農(nóng)村商業(yè)銀行員工賬戶監(jiān)測管理辦法》規(guī)定,利用本人賬戶拉存款,不屬于違規(guī)行為。
指令經(jīng)辦人員違規(guī)辦理業(yè)務(wù)的,發(fā)出指令的管理人員為間接責(zé)任人。