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注冊會計師可以將內(nèi)部控制審計與財務(wù)報表審計整合進行,也可以單獨進行內(nèi)部控制審計。
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實施審計工作的審計方法主要是按照從下而上的方法進行審計工作。
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在確定一項內(nèi)部控制缺陷或多項內(nèi)部控制缺陷的組合是否構(gòu)成重大缺陷時,注冊會計師應(yīng)當評價補償性控制的影響。
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