A.審計范圍
B.審計內(nèi)容
C.審計方法
D.審計依據(jù)
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A.1
B.2
C.3
D.4
A.業(yè)務(wù)性質(zhì)
B.復(fù)雜程度
C.風(fēng)險狀況
D.管理水平
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保險機(jī)構(gòu)董事會審計委員會在內(nèi)部審計工作中履行的職責(zé),包括但不限于以下哪些內(nèi)容?()
()是指保險機(jī)構(gòu)設(shè)置專門的內(nèi)部審計機(jī)構(gòu)或部門,統(tǒng)一制定實施預(yù)算管理、人力資源管理、作業(yè)管理等內(nèi)部審計管理制度,其他各級機(jī)構(gòu)()可不再設(shè)置內(nèi)部審計部門和崗位。
保險機(jī)構(gòu)應(yīng)配備足夠數(shù)量的內(nèi)部審計人員,專職內(nèi)部審計人員數(shù)量原則上應(yīng)不低于保險機(jī)構(gòu)員工人數(shù)的()‰,且配備專職內(nèi)部審計人員不少于()名。
內(nèi)部審計機(jī)構(gòu)對省級分公司及其分支機(jī)構(gòu)的審計報告,由省級分公司在報告完成后()個工作日內(nèi)報送當(dāng)?shù)乇1O(jiān)局。
規(guī)模較小或?qū)嵭校ǎ┕芾淼谋kU公司省級及以下分支機(jī)構(gòu),在滿足內(nèi)部審計工作需要的前提下,可不再設(shè)置單獨的審計部門或崗位。
審計報告應(yīng)當(dāng)符合以下哪些要求?()
按照項目審計方案,運用()、()、()、()、()、()、計算和分析程序等方法,獲取相關(guān)、可靠和充分的審計證據(jù),并在審計工作底稿中記錄審計程序執(zhí)行過程、審計證據(jù)與結(jié)論。
內(nèi)部審計部門和內(nèi)部審計人員履行職責(zé)時享有下列哪些權(quán)限?()
保險機(jī)構(gòu)董事會對內(nèi)部審計體系的建立、運行與維護(hù)負(fù)有()。
內(nèi)部審計人員應(yīng)充分運用()原則,考慮差異或者缺陷的性質(zhì)、數(shù)量等因素,合理確定重要性水平。