判斷題內(nèi)部審計機構(gòu)對審計過程中發(fā)現(xiàn)的問題,不可以直接向?qū)徲嬑瘑T會或者董事會報告。
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內(nèi)部監(jiān)督的目的在于評價內(nèi)部控制有效性,發(fā)現(xiàn)內(nèi)部控制缺陷并及時加以改進。
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題型:判斷題
管理報告內(nèi)部控制應(yīng)至少關(guān)注哪些風險?
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題型:單項選擇題
在我國確保財務(wù)報告真實可靠已上升為法律要求,而確保這一目標的途徑就是()
題型:單項選擇題
請簡要說明內(nèi)部控制評價的基本流程。
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什么是運營分析控制?運營分析的流程一般包括哪幾個階段?
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《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》規(guī)定的五個原則分別是什么?
題型:問答題