A.當(dāng)期檔案是指僅供本期和下期使用的審計(jì)檔案
B.記錄企業(yè)規(guī)章制度的審計(jì)檔案屬于當(dāng)期檔案
C.在控制測(cè)試中形成的審計(jì)檔案屬于當(dāng)期檔案
D.記錄在實(shí)質(zhì)性程序的審計(jì)檔案不屬于當(dāng)期檔案
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A.有利于實(shí)現(xiàn)審計(jì)工作規(guī)范
B.有利于保證和提高審計(jì)工作質(zhì)量
C.有利于維護(hù)審計(jì)報(bào)告提供者和使用者雙方的合法權(quán)益
D.可以促進(jìn)審計(jì)經(jīng)驗(yàn)交流
A.采用抽樣審計(jì)的方法
B.采用詳細(xì)審計(jì)的方法
C.審計(jì)的重點(diǎn)是防止低估
D.審計(jì)的重點(diǎn)是防止高估
A.檢查會(huì)計(jì)年度后銀行存款支付的記錄
B.檢查接近資產(chǎn)負(fù)債表日之前銀行存款支付的記錄
C.檢查期末的驗(yàn)收?qǐng)?bào)告
D.檢查供應(yīng)商的對(duì)賬單
A.控制設(shè)計(jì)合理
B.控制設(shè)計(jì)不合理或缺乏必要的控制
C.控制設(shè)計(jì)雖然不合理,但執(zhí)行有效
D.控制設(shè)計(jì)合理且執(zhí)行無(wú)效
A.外部證據(jù)
B.書面證據(jù)
C.內(nèi)部證據(jù)
D.環(huán)境證據(jù)
最新試題
在經(jīng)濟(jì)效益審計(jì)時(shí),用于評(píng)價(jià)被審計(jì)單位成本利潤(rùn)情況的指標(biāo)有()。
我國(guó)國(guó)家審計(jì)經(jīng)歷了萌芽、()幾個(gè)發(fā)展階段。
在審計(jì)的形式上,經(jīng)濟(jì)效益審計(jì)以()為主。
管理審計(jì)是()審計(jì)的一個(gè)分支。
內(nèi)部審計(jì)是部門、單位加強(qiáng)()的重要手段,是國(guó)家審計(jì)體系的組成部分。
注冊(cè)會(huì)計(jì)師能夠以建設(shè)性和互補(bǔ)的方式利用內(nèi)部審計(jì)的工作,這取決于下列()因素。
財(cái)務(wù)大檢查的特點(diǎn)有()。
我國(guó)共頒發(fā)了()部關(guān)于加強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)工作的規(guī)定。
我國(guó)第一份內(nèi)部審計(jì)行政法規(guī)是()年頒發(fā)的。
一般來(lái)說(shuō),財(cái)務(wù)大檢查是()進(jìn)行的。