A.大學(xué)本科以上學(xué)歷或者學(xué)士以上學(xué)位
B.從事審計、會計或財務(wù)工作5年以上或者金融工作8年以上,熟悉金融保險業(yè)務(wù)
C.具有在企事業(yè)單位或者國家機關(guān)擔任領(lǐng)導(dǎo)或者管理職務(wù)的任職經(jīng)歷
D.中國保監(jiān)會關(guān)于高級管理人員任職資格的其他規(guī)定
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A.審核保險機構(gòu)內(nèi)部審計管理制度并向董事會提出建議。
B.指導(dǎo)保險機構(gòu)內(nèi)部審計有效運作,審核保險機構(gòu)年度內(nèi)部審計計劃、內(nèi)部審計預(yù)算和人力資源計劃,并向董事會提出建議,董事會審議通過后負責管理實施。
C.審閱內(nèi)部審計工作報告,評估內(nèi)部審計工作的結(jié)果,督促重大問題的整改。
D.評估審計責任人工作并向董事會提出意見,至少每季度一次聽取審計責任人關(guān)于審計工作進展情況的報告。
A.1
B.2
C.3
D.4
A.制度化
B.集中化
C.法制化
最新試題
內(nèi)部審計人員應(yīng)履行法律法規(guī)賦予的職責和權(quán)力,通過后續(xù)審計跟蹤評價被審計單位管理層所采取的糾正措施是否()、()、(),并可將后續(xù)審計作為下次審計工作的一部分。
審計責任人應(yīng)在任職前取得中國保監(jiān)會核準的任職資格,符合以下哪些條件?()
內(nèi)部審計結(jié)果包括()或?qū)徲嫿ㄗh、咨詢活動結(jié)果等。
保險機構(gòu)董事會對內(nèi)部審計體系的建立、運行與維護負有()。
保險機構(gòu)內(nèi)部審計部門履行的職責,包括但不限于以下哪些內(nèi)容?()
保險機構(gòu)應(yīng)在董事會下設(shè)立審計委員會,審計委員會成員由不少于()名不在管理層任職的董事組成。
實施內(nèi)部審計的人員不得少于()人。
規(guī)模較小或?qū)嵭校ǎ┕芾淼谋kU公司省級及以下分支機構(gòu),在滿足內(nèi)部審計工作需要的前提下,可不再設(shè)置單獨的審計部門或崗位。
保險機構(gòu)董事會和管理層應(yīng)采取有效措施,確保()得以充分利用。
內(nèi)部審計人員應(yīng)充分運用()原則,考慮差異或者缺陷的性質(zhì)、數(shù)量等因素,合理確定重要性水平。