單項選擇題下列哪一項有關(guān)風(fēng)險管理技術(shù)的說法是正確的()

A.因為剩余風(fēng)險是不可控制的,所以不應(yīng)該讓它影響決策
B.內(nèi)部審計師應(yīng)避免使用風(fēng)險矩陣而應(yīng)在沒有外界影響的情況下來研究風(fēng)險
C.風(fēng)險可以精確的詳細(xì)的來量化,沒有必要復(fù)雜化風(fēng)險評估
D.風(fēng)險評估應(yīng)注重財務(wù)風(fēng)險而不是軟問題


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1.單項選擇題某公司存在很高的固有風(fēng)險,同時已建立非常有力的控制系統(tǒng),在對該公司的財務(wù)報表進(jìn)行年度審計時,外部審計師也許可以允許發(fā)現(xiàn)風(fēng)險的增加,這是因為()

A.審計風(fēng)險已得到降低
B.控制風(fēng)險已被評估為較低水平
C.公司的運(yùn)營情況很容易被誤報
D.無論何時,只要內(nèi)在風(fēng)險高,就可將控制風(fēng)險置之不顧

4.單項選擇題以下不屬于突發(fā)情況應(yīng)對計劃的內(nèi)容的是()

A.緊急反應(yīng)程序
B.信息備份
C.業(yè)務(wù)影響評價和恢復(fù)計劃
D.責(zé)任稽查程序

5.單項選擇題內(nèi)部審計師在計劃災(zāi)難應(yīng)對項目中的作用,主要表現(xiàn)在以下哪個方面()

A.協(xié)助風(fēng)險分析
B.評價計劃的設(shè)計和詳細(xì)程度
C.定期開展確認(rèn)業(yè)務(wù),檢查計劃是否已及時更新
D.以上都對

最新試題

某組織內(nèi)部審計活動的首席審計執(zhí)行官在沒有高級管理層特定批準(zhǔn)的情況下應(yīng)該有權(quán)力做下列哪些事情()Ⅰ.改變已批準(zhǔn)的審計計劃應(yīng)對范圍限制Ⅱ.實施審計計劃,包括咨詢審計Ⅲ.與董事會會面,沒有高級管理層在場Ⅳ.分派一位內(nèi)部審計師參與某領(lǐng)域的確認(rèn)業(yè)務(wù),該審計師在前一年在該領(lǐng)域被雇傭,但不披露這一行動

題型:單項選擇題

在符合性測試過程中審計師需要做出多項決定,以下哪項內(nèi)容的決定要求審計師做出的判斷最多()

題型:單項選擇題

某金融機(jī)構(gòu)的內(nèi)部審計師對貸款委員會批準(zhǔn)的50筆貸款業(yè)務(wù)審計后發(fā)現(xiàn),其中有5筆貸款超過了原來的批準(zhǔn)額度。審計師采取下列哪項行動是合適的()

題型:單項選擇題

由于內(nèi)部審計在組織中發(fā)揮著更大的作用,一家建筑公司的首席審計執(zhí)行官(CA E)決定使用外包審計服務(wù)提供商的服務(wù)以作為對內(nèi)部審計人員的補(bǔ)充,CAE在判斷外包審計服務(wù)提供商是否具有執(zhí)行審計業(yè)務(wù)所需的知識、技能及其他能力時,需要考慮以下哪項()

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由于管理階層下達(dá)了很多優(yōu)先順序高的請求,內(nèi)部審計活動的資源不足以執(zhí)行年度審計計劃包含的所有承諾。首席審計執(zhí)行官最應(yīng)該采取以下哪項措施()

題型:單項選擇題

為了提高運(yùn)營的效率和正確性,某連鎖機(jī)構(gòu)決定在全國12個連鎖窗口實行自動化支付系統(tǒng),內(nèi)部審計師在審查該系統(tǒng)的有效性時,應(yīng)該重點關(guān)注的是()

題型:單項選擇題

某內(nèi)部審計師在對組織的內(nèi)部控制進(jìn)行初步調(diào)查分析時估計內(nèi)部控制可能存在漏洞,那么該內(nèi)部審計師接下來應(yīng)該()

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以下哪項審計計劃活動對了解公司當(dāng)前面臨的風(fēng)險價值最少()

題型:單項選擇題

如果內(nèi)部審計師發(fā)現(xiàn)影響非常嚴(yán)重的問題,他足以要求管理層立刻解決,在與管理層進(jìn)行信息溝通時所承擔(dān)的責(zé)任是什么,以下哪項做法正確()Ⅰ.內(nèi)審師應(yīng)該繼續(xù)監(jiān)管該問題直至問題解決Ⅱ.一旦執(zhí)行了正確的做法,內(nèi)審師應(yīng)該重新審計該問題以保證這次更正是有效的Ⅲ.該問題必須在審計完成之前報告給高管或?qū)徲嫿MⅣ.內(nèi)審師必須保證該體系與單位的政策和程序一致

題型:單項選擇題

以下哪項陳述精確描述了混合審查()

題型:單項選擇題