單項選擇題內(nèi)部審計師審查銀行的貸款組合,以確定是否存在不遵循政策法規(guī)的行為。法規(guī)之一是限制向20個最大的客戶貸款的數(shù)額(以銀行貸款總額的百分比表示),內(nèi)部審計師的初步證據(jù)表明沒有違規(guī)。在進一步調(diào)查中發(fā)現(xiàn),關(guān)聯(lián)方的貸款總額超過了法規(guī)的限制。審計師判斷不存在技術(shù)性違規(guī),但是仍存在違法的可能性。面對這種情況審計師應(yīng)該()

A.立即將審計發(fā)現(xiàn)報告給管理層,并在需要的時候利用外部法律專家的服務(wù),以實現(xiàn)審計目標(biāo)
B.將該發(fā)現(xiàn)口頭報告給外部審計師
C.將該發(fā)現(xiàn)口頭報告給相關(guān)法律部門
D.將該發(fā)現(xiàn)口頭報告給審計委員會


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1.單項選擇題內(nèi)部審計師在完成對公司生產(chǎn)成本的現(xiàn)場調(diào)查之后,他應(yīng)該()

A.制定審計工作方案
B.開展審計活動
C.分配審計資源
D.制定初步審計目標(biāo)

2.單項選擇題作為一家鋼鐵企業(yè)的內(nèi)部審計師,在實施審計時發(fā)現(xiàn),工廠生產(chǎn)鋼鐵所用的原材料會排放污染環(huán)境的氣體。假定該審計師收集了工廠排放有害氣體的充分證據(jù),在這種情況下內(nèi)部審計師應(yīng)該()

A.將該審計發(fā)現(xiàn)報送給外部監(jiān)管機構(gòu)
B.給適當(dāng)?shù)墓芾韺犹峁┲衅趯徲媹蟾?br/>C.由于存在負面影響,不必在工作底稿中記錄該發(fā)現(xiàn)
D.忽略此問題,應(yīng)該由環(huán)境管理部門關(guān)注

4.單項選擇題最終審計報告應(yīng)該經(jīng)過誰的審核、批準(zhǔn)和簽發(fā)()

A.審計委員會
B.可能受審計結(jié)果影響或與審計結(jié)果有利益關(guān)系的人
C.首席審計執(zhí)行官或其指派者
D.首席財務(wù)官

5.單項選擇題下列哪項關(guān)于內(nèi)部審計部門跟蹤活動責(zé)任的描述最恰當(dāng)()

A.內(nèi)部審計師不需要了解糾正行動是否取得了理想的結(jié)果
B.首席審計執(zhí)行官在審計委員會的指示下開展跟蹤活動
C.內(nèi)部審計師應(yīng)監(jiān)督及確保管理層已采取有效措施,或高級管理層已接受不采取行動的風(fēng)險
D.以上都不正確

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根據(jù)《薩班斯-奧克斯利法案》,負責(zé)實施對于會計和審計事項的申訴的接受、保管和處理的是()

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內(nèi)部審計師在承接設(shè)計業(yè)績考評體系的咨詢工作時,以下哪項活動不能在該咨詢業(yè)務(wù)的過程中得到展開()

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某大型投資組織聘用了一位首席風(fēng)險官(CRO),負責(zé)組織風(fēng)險管理流程。以下哪些人應(yīng)該對審計計劃中用到的風(fēng)險進行優(yōu)先排序()

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應(yīng)該認識到營銷內(nèi)部審計最重要的宣傳活動應(yīng)貫穿于內(nèi)部審計師與客戶的所有交往中,每名審計師應(yīng)在心中牢記宣傳審計活動,以下哪項列示了宣傳手冊的特點()

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如果內(nèi)部審計師發(fā)現(xiàn)影響非常嚴重的問題,他足以要求管理層立刻解決,在與管理層進行信息溝通時所承擔(dān)的責(zé)任是什么,以下哪項做法正確()Ⅰ.內(nèi)審師應(yīng)該繼續(xù)監(jiān)管該問題直至問題解決Ⅱ.一旦執(zhí)行了正確的做法,內(nèi)審師應(yīng)該重新審計該問題以保證這次更正是有效的Ⅲ.該問題必須在審計完成之前報告給高管或?qū)徲嫿MⅣ.內(nèi)審師必須保證該體系與單位的政策和程序一致

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現(xiàn)考慮甲乙兩人中選擇其一進入審計團隊執(zhí)行一項技術(shù)性很強的審查工作。從客觀性的角度考量,以下哪種情況可能妨礙此人入選參加審計工作()Ⅰ.甲是內(nèi)部審計工作人員,具備必須要的技術(shù)技能。甲在將審計的系統(tǒng)開發(fā)過程中參加過該系統(tǒng)的控制審查Ⅱ.乙是一位了解審計領(lǐng)域的技術(shù)專家,但并非內(nèi)部審計工作人員。雖然乙在將要審計的信息系統(tǒng)部門中擁有個人聲譽,但他任職于組織的另一個部門

題型:單項選擇題

審計委員會的主席將一份對公司所處的行業(yè)有重大影響的問題報告交給了首席審計執(zhí)行官,要求內(nèi)部審計部門針對報告所列的問題在公司范圍內(nèi)進行審計,并告知審計委員會主席該報告是否與公司有關(guān)。首席審計執(zhí)行官應(yīng)該如何應(yīng)對()

題型:單項選擇題

在對應(yīng)用程序身份驗證的例行程序進行審計時,審計師確定,用以訪問某數(shù)據(jù)庫的用戶身份(ID)和密碼的組合儲存在源代碼中,而且該組合被用來驗證該數(shù)據(jù)庫的所有用戶。審計師極有可能將此種情況定為例外情況,這是因為()

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