單項選擇題專門研究內(nèi)部控制問題的委員會即COSO產(chǎn)生的階段是()
A.內(nèi)部牽制階段
B.內(nèi)部控制階段
C.內(nèi)部控制結(jié)構(gòu)階段
D.內(nèi)部控制整合框架階段
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1.單項選擇題客戶付款政策的一般授權(quán)批準權(quán)限應授予()。
A.銷售部門
B.財務部門
C.庫存部門
D.采購部門
2.單項選擇題完善法人治理結(jié)構(gòu),需要研究解決的問題有()
A.企業(yè)組織管理結(jié)構(gòu)問題
B.企業(yè)內(nèi)部牽制問題
C.“內(nèi)部人”控制問題
D.崗位責任制問題
3.單項選擇題貨幣資金內(nèi)部控制的最終責任人是()。
A.出納人員
B.會計人員
C.財務人員
D.單位負責人
4.單項選擇題企業(yè)對于金額重大、重要性高、技術(shù)性強、影響范圍廣的經(jīng)濟業(yè)務與事項,應當實行的審批制度是()
A.管理層審批
B.經(jīng)理審批
C.集體決策審批
D.上級審批
5.單項選擇題“對年末分配方案的審議和審批”其控制范疇屬于()
A.出資者控制
B.董事會控制
C.總經(jīng)理控制
D.職能部門控制
最新試題
內(nèi)部控制實際上就是會計控制和財務控制。
題型:判斷題
《中央企業(yè)全面風險管理指引》的發(fā)布有哪些作用和意義?
題型:問答題
現(xiàn)代企業(yè)的內(nèi)部機構(gòu)有哪些基本形式?
題型:問答題
什么是合同控制?主要措施有哪些?
題型:問答題
內(nèi)部控制制度僅能用來防控風險。
題型:判斷題
內(nèi)部監(jiān)督的目的在于評價內(nèi)部控制有效性,發(fā)現(xiàn)內(nèi)部控制缺陷并及時加以改進。
題型:判斷題
內(nèi)部控制制度只能用來防控風險。
題型:判斷題
企業(yè)承擔社會責任,必然導致企業(yè)競爭力的削弱。
題型:判斷題
信息系統(tǒng)內(nèi)部控制應至少關(guān)注哪些風險?
題型:問答題
加強財務報告內(nèi)部控制首要目的是()
題型:單項選擇題