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單項(xiàng)選擇題

對(duì)某大公司進(jìn)行工薪審計(jì)的審計(jì)師注意到,人事主任助理負(fù)責(zé)公司計(jì)算機(jī)工薪系統(tǒng)的多項(xiàng)工作。包括:在薪金系統(tǒng)中添加新雇員;為雇員輸入直接儲(chǔ)蓄信息;批準(zhǔn)并輸入所有工薪變化;為系統(tǒng)用戶提供培訓(xùn)。審計(jì)師在與人事部主任討論完一些問題后得出結(jié)論:主任不擅于處理信息技術(shù)問題,因此不得不支持主任助理采取的所有行動(dòng)。在這種情況下,審計(jì)師應(yīng)該:()

A.審查審計(jì)方案,以保證審計(jì)能充分測(cè)試記入雇員銀行賬戶的直接儲(chǔ)蓄。
B.繼續(xù)執(zhí)行審計(jì)方案,因?yàn)橐呀?jīng)與管理層討論過審計(jì)業(yè)務(wù)方案的范圍和目標(biāo)。
C.向首席審計(jì)執(zhí)行官建議開始舞弊調(diào)查。
D.測(cè)試工薪變化樣本,以確保其在處理前得到主任助理的審批。

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    某內(nèi)部審計(jì)師授命對(duì)組織中的應(yīng)收賬款財(cái)務(wù)小組進(jìn)行審計(jì),下列關(guān)于該內(nèi)部審計(jì)師提出的考慮中,不正確的是:()

    A.財(cái)務(wù)部門的管理層沒有訂制任何的風(fēng)險(xiǎn)管理政策
    B.外部審計(jì)師在審計(jì)過程中認(rèn)為獲取賬戶函證十分困難
    C.審計(jì)委員會(huì)要求該財(cái)務(wù)小組遵守一項(xiàng)管理應(yīng)收賬款的新政策
    D.因?yàn)橘d銷條件限制的放寬,最近應(yīng)收賬款的數(shù)額增加了一倍

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    為了節(jié)約成本,對(duì)于同一種原材料,管理層要求必須在價(jià)格最低的供應(yīng)商處購買,內(nèi)部審計(jì)師為了檢查采購員是否遵循了這一規(guī)定,應(yīng)該采取的措施是:()

    A.對(duì)供應(yīng)商的目前的價(jià)格與采購訂單上的價(jià)格進(jìn)行比較
    B.將各供應(yīng)商的報(bào)價(jià)與采購訂單上的價(jià)格進(jìn)行比較
    C.將原材料支付的價(jià)格與采購訂單上的價(jià)格進(jìn)行比較
    D.對(duì)經(jīng)批準(zhǔn)的賣方清單與所選采購項(xiàng)目獲得的報(bào)價(jià)進(jìn)行比較

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