A.實(shí)施調(diào)查以確定該副董事長(zhǎng)卷入不道德行為的程度。
B.在進(jìn)一步工作前,用事實(shí)與副董事長(zhǎng)對(duì)證。
C.安排對(duì)涉及的業(yè)務(wù)部門(mén)進(jìn)行審計(jì)。
D.將此事實(shí)向首席執(zhí)行官和審計(jì)委員會(huì)報(bào)告。
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A.使用控制流程圖法
B.詢(xún)問(wèn)系統(tǒng)編程人員
C.使用擴(kuò)展式記錄和映像法
D.測(cè)試數(shù)據(jù)法
A.審計(jì)方法論
B.系統(tǒng)方法論
C.取證方法論
D.犯罪方法論
A.識(shí)別部門(mén)工資表上的虛假雇員
B.評(píng)估部門(mén)的現(xiàn)有績(jī)效,并提出合適的改進(jìn)建議
C.評(píng)估現(xiàn)有的部門(mén)內(nèi)部控制的適當(dāng)性
D.確定部門(mén)在管理人事方面是否遵循了所有的法律法規(guī)
A.采購(gòu)訂單
B.采購(gòu)申請(qǐng)
C.供應(yīng)商的發(fā)票
D.供應(yīng)商的對(duì)賬單
A.7985美元-31374美元
B.4108美元-35482美元
C.12305美元-47787美元
D.456美元-48243美元
最新試題
審計(jì)師針對(duì)銀行現(xiàn)有的貸款進(jìn)行了抽樣。在60筆貸款的樣本中,審計(jì)師發(fā)現(xiàn):4筆抵押不當(dāng)5筆不符合銀行政策4筆屬于關(guān)聯(lián)方企業(yè),卻被歸為獨(dú)立貸款單位在樣本中的60筆貸款中,共有10筆存在差錯(cuò)。其中好幾筆貸款存在多種差錯(cuò)。審計(jì)師可以從這些發(fā)現(xiàn)中得出()結(jié)論。Ⅰ.有足夠證據(jù)表明1個(gè)或1個(gè)以上的貸款專(zhuān)員存在舞弊行為。Ⅱ.這些可能導(dǎo)致財(cái)務(wù)報(bào)表存在錯(cuò)誤。Ⅲ.存在必須報(bào)告的重大不合規(guī)的審計(jì)發(fā)現(xiàn)。
以下關(guān)于實(shí)務(wù)中審計(jì)意見(jiàn)的確定表述正確的是()
某位高級(jí)管理成員是所審核經(jīng)營(yíng)領(lǐng)域的主管的上級(jí)之一,他要求查看有關(guān)審計(jì)發(fā)現(xiàn)的報(bào)告。向這位高級(jí)管理人員溝通審計(jì)發(fā)現(xiàn)的最恰當(dāng)方式是()。
下列哪項(xiàng)關(guān)于調(diào)查懷疑的欺詐過(guò)程中,與個(gè)人面談的描述是正確的?()
關(guān)于增加強(qiáng)調(diào)事項(xiàng)段的情形表述正確的是()
在變量抽樣中,如果在特定置信水平下統(tǒng)計(jì)樣本的金額精確度范圍大于預(yù)期的精確度范圍,這表明()。
審計(jì)人員的能力是決定內(nèi)部審計(jì)部門(mén)效率的決定性因素。在內(nèi)部審計(jì)部門(mén)的人員配備決策中,首要考慮的因素是什么?()
1977年首次在國(guó)際審計(jì)準(zhǔn)則第16號(hào)引入職業(yè)懷疑。
某內(nèi)部審計(jì)師懷疑有舞弊現(xiàn)象。如果抽樣目的是選擇帶有指定概率的樣本,即至少包含一個(gè)異常例子的樣本,下列哪項(xiàng)樣本計(jì)劃將被采用?()
審計(jì)報(bào)告中應(yīng)該包括審計(jì)建議,這是為了:()