單項(xiàng)選擇題某CIA受命執(zhí)行有關(guān)組織財務(wù)部局域網(wǎng)(LAN)安全性的審計任務(wù)。投資決策,包括套利政策及金融衍生工具等,利用了運(yùn)行在局域網(wǎng)上的數(shù)據(jù)及財務(wù)模型。LAN也用于從中心計算機(jī)取得數(shù)據(jù)來輔助決策。在確定審計范圍時,以下哪一項(xiàng)應(yīng)被排除在安全性審計范圍之外?()

A.對接觸LAN各部分的物理安全的調(diào)查。
B.LAN應(yīng)用在字段或記錄級別標(biāo)識數(shù)據(jù)并在該級別實(shí)施用戶訪問的能力。
C.詢問使用者,以確定他們對系統(tǒng)的安全級別和簿弱環(huán)節(jié)的評價。
D.公司內(nèi)部其他同樣使用敏感數(shù)據(jù)的LAN的安全級別。


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1.單項(xiàng)選擇題為了避免首席執(zhí)行官與審計委員會之間的沖突,首席審計官應(yīng)當(dāng):()

A.向首席執(zhí)行官和審計委員會同時提交所有的業(yè)務(wù)溝通的復(fù)印件
B.通過組織的地位加強(qiáng)獨(dú)立性
C.將所有向首席執(zhí)行官報告的未決業(yè)務(wù)與審計委員會討論
D.要求董事會制定包含內(nèi)部審計活動與審計委員會的政策

2.單項(xiàng)選擇題按自上而下的方法,為新系統(tǒng)開發(fā)設(shè)計任何系統(tǒng)因素前,以下哪項(xiàng)內(nèi)容應(yīng)該得到審查?()

A.競爭對手使用的處理系統(tǒng)類型。
B.系統(tǒng)需要的計算機(jī)設(shè)備。
C.管理人員進(jìn)行計劃和控制時的信息要求。
D.關(guān)于現(xiàn)有系統(tǒng)已有的適當(dāng)控制。

3.單項(xiàng)選擇題為確定關(guān)于合同解釋的信息的充分性,內(nèi)部審計師運(yùn)用:()

A.最容易取得的信息
B.主觀判斷
C.客觀評價
D.信息與各種問題間的邏輯關(guān)系

5.單項(xiàng)選擇題如果一位內(nèi)部審計師抽樣測試某家公司的一項(xiàng)政策是否符合規(guī)范,下列哪個因素不會影響抽樣風(fēng)險的可允許水平?()

A.內(nèi)部審計師的經(jīng)驗(yàn)和知識
B.不符合規(guī)范的反向結(jié)果
C.對作出不正確的審計結(jié)論的可接受風(fēng)險水平
D.執(zhí)行樣本選擇的審計程序需要的成本

最新試題

評估風(fēng)險因素相對重要性的最好的方法是()

題型:單項(xiàng)選擇題

在符合性測試過程中審計師需要做出多項(xiàng)決定,以下哪項(xiàng)內(nèi)容的決定要求審計師做出的判斷最多()

題型:單項(xiàng)選擇題

在審計財務(wù)合約時,內(nèi)部審計人員了解到一位親戚向組織借了一大筆貸款,審計人員應(yīng)()

題型:單項(xiàng)選擇題

在以下管理層的要求中,哪項(xiàng)在正常審計范圍內(nèi)()

題型:單項(xiàng)選擇題

如果內(nèi)部審計師發(fā)現(xiàn)影響非常嚴(yán)重的問題,他足以要求管理層立刻解決,在與管理層進(jìn)行信息溝通時所承擔(dān)的責(zé)任是什么,以下哪項(xiàng)做法正確()Ⅰ.內(nèi)審師應(yīng)該繼續(xù)監(jiān)管該問題直至問題解決Ⅱ.一旦執(zhí)行了正確的做法,內(nèi)審師應(yīng)該重新審計該問題以保證這次更正是有效的Ⅲ.該問題必須在審計完成之前報告給高管或?qū)徲嫿MⅣ.內(nèi)審師必須保證該體系與單位的政策和程序一致

題型:單項(xiàng)選擇題

某內(nèi)部審計師根據(jù)業(yè)務(wù)銷售額的變動發(fā)現(xiàn),銷售部門經(jīng)理為了多賺取獎金,可能通過裝運(yùn)劣質(zhì)商品來虛增銷售額。并且內(nèi)部審計師懷疑,被退回的有缺陷的產(chǎn)品沒有得到全面修復(fù)又作為新產(chǎn)品銷售給其他顧客。以下審計程序在確定是否發(fā)生這樣的發(fā)貨行為方面效果最差的是()

題型:單項(xiàng)選擇題

根據(jù)《薩班斯-奧克斯利法案》,負(fù)責(zé)實(shí)施對于會計和審計事項(xiàng)的申訴的接受、保管和處理的是()

題型:單項(xiàng)選擇題

審計人員往往對首席審計執(zhí)行官計劃進(jìn)行的改變有抵觸情緒,改變這種局面的最佳方式是()

題型:單項(xiàng)選擇題

根據(jù)《國際內(nèi)部審計專業(yè)實(shí)務(wù)框架》,以下哪項(xiàng)活動不能由內(nèi)部審計師開展()

題型:單項(xiàng)選擇題

審計委員會的主席將一份對公司所處的行業(yè)有重大影響的問題報告交給了首席審計執(zhí)行官,要求內(nèi)部審計部門針對報告所列的問題在公司范圍內(nèi)進(jìn)行審計,并告知審計委員會主席該報告是否與公司有關(guān)。首席審計執(zhí)行官應(yīng)該如何應(yīng)對()

題型:單項(xiàng)選擇題