A.在審核結(jié)束
B.這取決于在CSA 討論課題的重要性
C.從CSA 的開始
D.在特定的點在審核計劃中指定的
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A.考慮為實現(xiàn)審計業(yè)務(wù)目標(biāo)所需的工作量
B.避免評估各自先前負(fù)責(zé)的特定運營項目
C.具備履行各自職責(zé)所需的知識、技能和其他能力
D.具備識別舞弊跡象的充足知識
A.聽從高級審計師的建議,并因為節(jié)約成本的原因不再進(jìn)行審計程序
B.該新任職的內(nèi)部審計師不與高級審計師進(jìn)行溝通獨自進(jìn)行調(diào)查
C.高級審計師應(yīng)該幫助這位剛?cè)温毜膬?nèi)部審計師建立一個計劃來收集恰當(dāng)?shù)膶徲嬜C據(jù)
D.該高級審計師應(yīng)該停止審計工作,直到該重大變化趨于正常
A.適當(dāng)?shù)臅嫽驅(qū)徲嫓?zhǔn)測,包括國際準(zhǔn)則,應(yīng)作為審計標(biāo)準(zhǔn)。
B.管理層和/或董事會負(fù)責(zé)制定標(biāo)準(zhǔn)。
C.公司經(jīng)營所處的行業(yè)針對每個公司成員所建立的審計標(biāo)準(zhǔn),以及這個行業(yè)的最佳實踐。
D.內(nèi)部審計人員應(yīng)根據(jù)專業(yè)標(biāo)準(zhǔn)或政府規(guī)章制度去建立標(biāo)準(zhǔn)。
A.對信息處理系統(tǒng)的起草
B.幫助系統(tǒng)編寫者設(shè)計程序
C.對安裝之前的系統(tǒng)進(jìn)行安全審查
D.合理運用自己的技術(shù)處理系統(tǒng)中的風(fēng)險漏洞
A.向?qū)徲嬑瘑T會反映問題,與他們商討將審計業(yè)務(wù)外包給一個合格的外部審計機構(gòu)。
B.確定所需的必要知識,如果可以在審計委員會要求的適當(dāng)時間內(nèi)完成,對審計人員進(jìn)行適當(dāng)?shù)呐嘤?xùn)。
C.向?qū)徲嬑瘑T會反映問題,并指派最有能力的審計人員執(zhí)行審計業(yè)務(wù)。
D.聘請金融衍生品專家對項目提供咨詢意見,并在當(dāng)?shù)嘏e辦一個金融衍生品工具研討會作為補充。
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最新試題
某金融機構(gòu)的內(nèi)部審計師對貸款委員會批準(zhǔn)的50筆貸款業(yè)務(wù)審計后發(fā)現(xiàn),其中有5筆貸款超過了原來的批準(zhǔn)額度。審計師采取下列哪項行動是合適的()
由于管理階層下達(dá)了很多優(yōu)先順序高的請求,內(nèi)部審計活動的資源不足以執(zhí)行年度審計計劃包含的所有承諾。首席審計執(zhí)行官最應(yīng)該采取以下哪項措施()
應(yīng)該認(rèn)識到營銷內(nèi)部審計最重要的宣傳活動應(yīng)貫穿于內(nèi)部審計師與客戶的所有交往中,每名審計師應(yīng)在心中牢記宣傳審計活動,以下哪項列示了宣傳手冊的特點()
某大型投資組織聘用了一位首席風(fēng)險官(CRO),負(fù)責(zé)組織風(fēng)險管理流程。以下哪些人應(yīng)該對審計計劃中用到的風(fēng)險進(jìn)行優(yōu)先排序()
某組織內(nèi)部審計活動的首席審計執(zhí)行官在沒有高級管理層特定批準(zhǔn)的情況下應(yīng)該有權(quán)力做下列哪些事情()Ⅰ.改變已批準(zhǔn)的審計計劃應(yīng)對范圍限制Ⅱ.實施審計計劃,包括咨詢審計Ⅲ.與董事會會面,沒有高級管理層在場Ⅳ.分派一位內(nèi)部審計師參與某領(lǐng)域的確認(rèn)業(yè)務(wù),該審計師在前一年在該領(lǐng)域被雇傭,但不披露這一行動
在審查企業(yè)流程過程中,內(nèi)部審計師可以()
因為某種原因,內(nèi)部審計師A接替了內(nèi)部審計師B的工作繼續(xù)開展存貨的審計工作,為了保證審計工作的效果和效率,內(nèi)部審計師A應(yīng)該采取的措施是()
以下哪項陳述精確描述了混合審查()
在審計財務(wù)合約時,內(nèi)部審計人員了解到一位親戚向組織借了一大筆貸款,審計人員應(yīng)()
在以下管理層的要求中,哪項在正常審計范圍內(nèi)()