填空題單位()、()(或者主要負責人)應當定期聽取內部審計工作匯報,加強對內部審計工作規(guī)劃、年度審計計劃、審計質量控制、問題整改和隊伍建設等重要事項的管理。
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內部審計機構或者履行內部審計職責的內設機構在進行審計項目時,對正在進行的嚴重違法違規(guī)、嚴重損失浪費行為及時向單位主要負責人報告,做出臨時制止決定。
題型:判斷題
對審計發(fā)現的問題和提出的建議,被審計單位應當及時進行整改,并將整改結果口頭告知內部審計機構。
題型:判斷題
內部審計機構應當加強與內部紀檢監(jiān)察、巡視巡查、組織人事等其他內部監(jiān)督力量的協作配合,建立()等工作機制。
題型:填空題
對內部審計制度建設和內部審計工作質量存在問題的,審計機關應當督促單位內部審計機構及時進行整改并口頭報告整改情況;情節(jié)嚴重的,應當通報批評并視情況抄送有關主管部門。
題型:判斷題
單位對內部審計發(fā)現的重大違紀違法問題線索,應當按照管轄權限依法依規(guī)及時移送同級審計機關。
題型:判斷題
審計機關應當按照國家有關規(guī)定對內部審計自律組織進行政策和業(yè)務指導,推動內部審計自律組織按照法律法規(guī)和章程開展活動。同時,必須向內部審計自律組織購買服務。
題型:判斷題
不屬于審計機關審計監(jiān)督對象的單位的內部審計工作,可以參照《規(guī)定》執(zhí)行。
題型:判斷題
內部審計機構和內部審計人員不得參與可能影響獨立、客觀履行審計職責的工作。
題型:判斷題
單位應當依照有關法律法規(guī)、本規(guī)定和內部審計職業(yè)規(guī)范,結合本*單位實際情況,建立健全內部審計制度,明確內部審計工作的領導體制、機構設置、人員配備、經費保障、審計結果運用和責任追究等。
題型:判斷題
單位應當保障內部審計機構和內部審計人員依法依規(guī)獨立履行職責,任何單位和個人不得打擊報復。
題型:判斷題